АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ
Основные социально-экономические показатели МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВАгорода Кемерово 2000 – 2003 г.г.
2004 год |
Содержание
Введение....................................................................................................................................................................................................... 3
ПЛАНИРОВАНИЕ И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ......................................... 4
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ........................................................................................................................................... 4
ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ........................................................................................................................................................................... 5
ФИНАНСЫ....................................................................................................................................................................................................... 6
ОБРАЗОВАНИЕ.............................................................................................................................................................................................. 8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ............................................................................................................................................................................... 10
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА......................................................................................................................................................................... 12
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ..................................................................................................................................................................... 14
КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА................................................................................................................. 15
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК............................................................................................................................................................. 17
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО..................................................................................................................................................................... 18
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД................................................................................................................................................................................. 21
ЭКОЛОГИЯ.................................................................................................................................................................................................... 22
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА..................................................................... 23
Показатели деятельности муниципальных учреждений......................................................................... 24
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности муниципальных предприятий города............................. 25
Введение
10 декабря 1999 года распоряжением Главы города № 2849 «О создании единой информационной системы информационного обеспечения структурных подразделений Администрации города Кемерово по муниципальным предприятиям и учреждениям» была организована работа по созданию базы данных статистических показателей по муниципальным предприятиям и учреждениям.
База данных статистических показателей по муниципальным предприятиям и учреждениям позволяет выявить и изучить закономерности развития муниципального хозяйства.
Качество сводных показателей социально-экономического развития муниципального хозяйства зависит от достоверности информации, предоставляемой отраслевыми управлениями, по установленной форме.
Созданная в локальной сети Администрации города Кемерово специализированная страница по муниципальному хозяйству делает информацию доступной для всех отраслевых управлений. Всем подразделениям предоставлена возможность использовать унифицированную систему статистических показателей для планирования своей деятельности.
Размещение информации о муниципальном хозяйстве на сайте Администрации города будет способствовать формированию у пользователей Интернета объективных представлений о работе органов местного самоуправления, социально-экономического уровня развития городского хозяйства.
Сводные данные базы готовых документов по муниципальной статистике за 2000 – 2003 годы представлены в таблицах.
ПЛАНИРОВАНИЕ И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Общая площадь земель |
га |
27 861 |
27 861 |
27 861 |
27861 |
в том числе: |
||||||
1.1. |
земли промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки |
га |
3 711 |
3 711 |
4 110 |
6 489 |
1.2. |
земли жилой и общественно-деловой застройки |
га |
4 975 |
4 975 |
4 976 |
4 976 |
1.3. |
земли общего пользования |
га |
789 |
789 |
841 |
841 |
1.4. |
земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций |
га |
2 493 |
2 493 |
4 444 |
5 299 |
1.5. |
земли сельскохозяйственного использования |
га |
5 239 |
5 239 |
5 239 |
5239 |
1.6. |
земли водного фонда |
га |
1 087 |
1 087 |
1 087 |
1087 |
1.7. |
земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность |
га |
6 528 |
6 528 |
3678 |
543 |
1.8. |
прочие земли |
га |
3 039 |
3 039 |
3 486 |
3387 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Общая площадь муниципаль-ного образования – всего: |
га |
27 861 |
27 861 |
27 861 |
27 861 |
в том числе: |
||||||
1.1 |
по районам: |
|||||
1.1.1 |
Заводский |
га |
11 360,0 |
11 360,0 |
11 360,0 |
10 550,7 |
1.1.2 |
Кировский |
га |
4 669,0 |
4 669,0 |
4 669,0 |
4 320,6 |
1.1.3 |
Ленинский |
га |
1 615,0 |
1 615,0 |
1 615,0 |
1 495,1 |
1.1.4 |
Рудничный |
га |
8 833,0 |
8 833,0 |
8 833,0 |
6 029,7 |
1.1.5 |
Центральный |
га |
1 384,0 |
1 384,0 |
1 384,0 |
1 289,5 |
1.1.6. |
пос. Ягуновский, Пионер |
га |
3 000,0 |
|||
1.1.7. |
р.п. Кедровка |
га |
1 175,4 |
|||
1.2. |
земли переданные: |
|||||
1.2.1. |
в собственность гражданам |
га |
269 |
233 |
239 |
244 |
1.2.2. |
юридическим лицам |
га |
105 |
411 |
995 |
|
2. |
Балансовая стоимость муниципального имущества |
млн. руб. |
34 645,9 |
29380,7 |
32 701,5 |
33 001,1 |
ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Средства, направленные на городское развитие – всего: |
млн.руб. |
165, 4 |
183,0 |
299, 4 |
283,3 |
в том числе по источникам: |
||||||
1.1 |
бюджет субъекта Федерации |
млн.руб. |
4,45 |
12,00 |
12,84 |
4,7 |
1.2 |
бюджет города |
млн.руб. |
146,0 |
165,0 |
202,1 |
203,6 |
2. |
Введено в эксплуатацию жилых домов |
тыс.кв.м |
53,2 |
71,9 |
109,1 |
126,4 |
2.1. |
в том числе за счет средств городского бюджета |
тыс.кв.м |
0,2 |
2,6 |
2,0 |
11.8 |
3. |
Введено в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры - всего |
един. |
76 |
37 |
30 |
61 |
в том числе: |
||||||
3.1. |
лечебно-профилактических учреждений |
един. |
8 |
2 |
1 |
1 |
3.2. |
спортивных сооружений |
един. |
1 |
- |
- |
1 |
3.3. |
объектов потребительского рынка |
един. |
25 |
11 |
4 |
15 |
3.4. |
клубы, кинотеатры |
един. |
- |
- |
2 |
- |
3.5. |
административные здания |
един. |
12 |
11 |
3 |
4 |
3.3. |
прочие объекты |
един. |
30 |
12 |
20 |
40 |
4. |
Количество объектов муници-пальной собственности неза-вершенных строительством - всего |
един. |
88 |
91 |
91 |
81 |
в том числе: |
||||||
4.1. |
непроизводственными |
един. |
88 |
91 |
91 |
81 |
4.1.1. |
из них жильем |
един. |
26 |
22 |
21 |
21 |
ФИНАНСЫ
таблица № 1
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Исполнение бюджета по доходам |
млн. руб. |
2 263,7 |
2 786, 0 |
3 274, 1 |
3 685, 6 |
В том числе |
||||||
1.1. |
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы |
млн. руб. |
659,4 |
1 202,5 |
1 394,3 |
1 711,4 |
1.2. |
налоговые доходы |
млн. руб. |
1 535,4 |
1 456,7 |
1 601,5 |
1 609,7 |
1.3. |
неналоговые доходы |
млн. руб. |
68,9 |
117,9 |
256,9 |
330,1 |
1.4. |
доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности |
млн. руб. |
8,9 |
21,4 |
34,4 |
|
2. |
Исполнение бюджета по расходам |
млн. руб. |
2 251,0 |
2 783,0 |
3 413,0 |
3 625 ,9 |
2.1. |
государственное управление |
млн. руб. |
104,7 |
134,5 |
179,3 |
180,1 |
2.2. |
правоохранительная деятельность |
млн. руб. |
77,0 |
78,8 |
128,2 |
147,2 |
2.3. |
промышленность |
млн. руб. |
12,1 |
78,2 |
29,9 |
21,8 |
2.4. |
сельское хозяйство |
млн. руб. |
4,1 |
1,4 |
9,8 |
5,9 |
2.5. |
городское развитие (кап. строительство, реконструкция объектов) |
млн. руб. |
3,8 |
6,2 |
12,6 |
31,6 |
2.6. |
транспорт |
млн. руб. |
165,1 |
108,6 |
123,4 |
123,7 |
2.7. |
развитие рыночной структуры |
млн. руб. |
*) |
*) |
*) |
1,3 |
2.8. |
жилищно – коммунальное хозяйство |
млн. руб. |
106,3 |
913,9 |
498,5 |
639,0 |
2.9. |
благоустройство территории |
млн. руб. |
93,6 |
98,5 |
287,8 |
315, 2 |
2.10. |
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |
млн. руб. |
1,9 |
7,3 |
9, 4 |
6,1 |
2.11. |
противопожарная деятельность |
млн. руб. |
6,0 |
8,1 |
15,9 |
25,7 |
2.12. |
образование |
млн. руб. |
618,1 |
656,0 |
1 076, 7 |
1 126,6 |
2.13. |
культура и искусство |
млн. руб. |
30,9 |
29,7 |
46,4 |
50,9 |
2.14. |
здравоохранение |
млн. руб. |
288,6 |
292,3 |
491,6 |
536,4 |
2.15. |
физкультура и спорт |
млн. руб. |
27,3 |
38,3 |
49,6 |
55,2 |
2.16. |
молодежная политика |
млн. руб. |
0,3 |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
2.17. |
социальная зашита |
млн. руб. |
54,0 |
52,7 |
108,6 |
119,4 |
2.18. |
расходы на реализацию законов РФ – всего: |
млн. руб. |
67,0 |
226,5 |
280,4 |
157,2 |
В том числе |
||||||
2.18.1 |
О ветеранах |
млн. руб. |
0,0 |
108,4 |
135,0 |
18,8 |
2.18.2 |
О погребении и похоронном деле |
млн. руб. |
1,7 |
2,0 |
2,1 |
2,3 |
2.18.3 |
О статусе военнослужащих |
млн. руб. |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
- |
2.18.4 |
О социальной защите инвалидов в РФ |
млн. руб. |
0,0 |
33,3 |
33,5 |
65,1 |
2.18.5 |
прочие расходы по другим законам РФ |
млн. руб. |
65,2 |
82,8 |
109,7 |
71,0 |
2.19. |
Прочие расходы |
млн. руб. |
590,2 |
51,7 |
64,3 |
82,0 |
*) нет данных
таблица № 2
Удельный вес отрасли в совокупных расходах бюджета
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
На государственное управление |
% |
4,6 |
4,8 |
5,2 |
5,0 |
2. |
На правоохранительную деятельность |
% |
3,4 |
2,8 |
3,8 |
4,1 |
3. |
На промышленность |
% |
0,5 |
2,8 |
0,9 |
0,6 |
4. |
На городское развитие |
% |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,9 |
5. |
На транспорт |
% |
7,3 |
3,9 |
3,6 |
3,4 |
6. |
На жилищно-коммунальное хозяйство |
% |
4,7 |
32,8 |
14,6 |
17,6 |
7. |
На благоустройство территории |
% |
4,2 |
3,5 |
8,4 |
8,7 |
8. |
На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций |
% |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
9. |
На противопожарную деятельность |
% |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
10. |
На образование |
% |
27,4 |
23,6 |
31,5 |
31,1 |
11. |
На культуру и искусство |
% |
1,4 |
1,1 |
1,4 |
1,4 |
12. |
На здравоохранении |
% |
12,8 |
10,5 |
14,4 |
14,8 |
13. |
На физкультуру, спорт и молодежную политику |
% |
1,2 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
14. |
На социальную защиту |
% |
2,4 |
1,9 |
3,2 |
3,3 |
15. |
На реализацию законов РФ |
% |
3,0 |
8,1 |
8,2 |
4,3 |
16. |
Прочие |
% |
26,5 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
Итого: |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ
№ п/п |
Наименование показателей |
Един. измер. |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Среднесписочная численность работающих в сфере образования |
чел. |
15 446 |
14 896 |
15 639 |
15 213 |
2. |
Средства, направленные на образование - всего: |
тыс. руб. |
593 906,8 |
660 279,6 |
1 055 248,5 |
1 151 586,4 |
В том числе по источникам: |
||||||
2.1. |
бюджет субъекта Федерации |
тыс. руб. |
213 303,2 |
211 671,8 |
620 869,1 |
630 693,3 |
2.2. |
бюджет города |
тыс. руб. |
314 834,7 |
373 342,9 |
344 988,9 |
402 880,6 |
2.3. |
платные услуги |
тыс. руб. |
3 710,8 |
5 378,0 |
6 174,2 |
6 289,3 |
2.4. |
другие источники |
тыс. руб. |
62 058,1 |
69 886,9 |
83 216,3 |
111 723,2 |
3. |
Число постоянных муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
ед. |
144 |
143 |
146 |
148 |
4. |
Число детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - всего: |
чел. |
15 057 |
15 051 |
16 134 |
17 010 |
|
В том числе: |
|
||||
4.1. |
детей ясельного возраста |
чел. |
3 098 |
3 197 |
3 545 |
3 877 |
5. |
Число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
ед. |
16 435 |
16 435 |
16 780 |
17 010 |
6. |
Число дневных муниципальных общеобразовательных учреждений - всего: |
ед. |
85 |
85 |
83 |
83 |
|
В том числе: |
|
||||
6.1. |
начальных школ |
ед. |
8 |
8 |
7 |
7 |
6.2. |
неполных средних школ |
ед. |
10 |
10 |
9 |
9 |
6.3. |
средних школ |
ед. |
67 |
67 |
67 |
67 |
6.4. |
В них учащихся, всего |
чел. |
64 778 |
61 682 |
58 322 |
54 663 |
|
В том числе: |
|||||
6.4.1. |
- 1-4 классов |
чел. |
17 346 |
16 356 |
16 576 |
15 675 |
6.4.2. |
- 5-9 классов |
чел. |
37 699 |
35 504 |
31 454 |
27 662 |
6.4.3. |
- 10-11 классов |
чел. |
9 733 |
98 22 |
10 292 |
10 326 |
7. |
Число школ-интернатов |
ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
7.1. |
в них воспитанников |
чел. |
2 102 |
1 888 |
1 826 |
1 785 |
8. |
Число детских домов |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
в них воспитанников |
чел. |
417 |
448 |
502 |
505 |
9. |
Число вечерних муниципальных общеобразовательных школ |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
в них учащихся |
чел. |
2 970 |
2 768 |
2 782 |
3 048 |
10. |
Число муниципальных учреждений начального профессионального образования |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
10.1. |
в них учащихся |
чел. |
660 |
662 |
662 |
632 |
11. |
Стоимость содержания одного ребенка в год |
|
||||
11.1. |
в детских образовательных учреждениях |
тыс. руб. |
10,5 |
12,5 |
18,8 |
20,7 |
11.2. |
в школах |
тыс. руб. |
2,8 |
4,3 |
7,2 |
8,0 |
11.3. |
в школах рабочей молодежи |
тыс. руб. |
2,0 |
2,9 |
4,8 |
5,1 |
11.4. |
в школах-интернатах |
тыс. руб. |
22,8 |
28,1 |
47,7 |
55,5 |
11.5. |
в детских домах |
тыс. руб. |
31,5 |
39,0 |
63,2 |
75,4 |
12. |
Численность учащихся, зани-мающихся во II и III смены |
чел. |
26 644 |
23 849 |
21 685 |
19 862 |
13. |
Выпуск учащихся из 9-х классов |
чел. |
7 380 |
7 476 |
7 661 |
7 346 |
14. |
Выпуск учащихся из 11-х классов |
чел. |
4 648 |
4 617 |
4 834 |
4 602 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Средства, направленные на здравоохранение – всего: |
тыс. руб. |
526 572,9 |
608 118,2 |
954 181,4 |
1 053 712,1 |
В том числе по источникам: |
||||||
1.1. |
бюджет субъекта Федерации |
тыс. руб. |
58 177,0 |
79 855,0 |
90 585,0 |
122 120,4 |
1.2. |
бюджет города |
тыс. руб. |
170 980,0 |
183 687,7 |
270 872,6 |
280 644,5 |
1.3. |
Внебюджетные источники |
тыс. руб. |
80 987,5 |
100 906,8 |
174 343,2 |
138 498,5 |
1.4. |
другие источники |
тыс. руб. |
216 428,4 |
243 668,9 |
454 225,3 |
476 604,0 |
2. |
Среднесписочная численность работающих в муниципальных учреждениях – всего: |
чел. |
9 618 |
9 470 |
9 712 |
9 726 |
из них: |
||||||
2.1. |
врачи |
чел. |
2 295 |
2 329 |
3 945 |
3 868 |
2.2. |
средний медицинский персонал |
чел. |
3 575 |
3 535 |
3 765 |
3 756 |
3. |
Число муниципальных учреждений здравоохранения – всего: |
ед. |
36 |
34 |
33 |
35 |
|
В том числе: |
|
||||
3.1. |
Больницы |
ед. |
15 |
15 |
15 |
15 |
3.1.1. |
из них детские |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.2. |
Амбулаторно-поликлинические учреждения |
ед. |
11 |
11 |
10 |
11 |
3.3. |
Муниципальные аптеки и аптечные киоски (пункты) |
ед. |
9 |
8 |
8 |
8 |
4. |
Число коек в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях – всего: |
тыс. коек |
4 198 |
4 073 |
4 046 |
3 950 |
из них детские |
тыс. коек |
665 |
665 |
655 |
655 |
|
4.1. |
на дневном стационаре |
тыс. коек |
338 |
390 |
436 |
460 |
5. |
Количество кабинетов диагностики заболеваний – всего |
ед. |
385 |
392 |
400 |
422 |
6. |
Общая заболеваемость |
случаев на 1000 жителей |
1 442,1 |
1 396,1 |
1 482 |
1 512,6 |
В том числе детская |
На 1000 детей до 15 лет |
2 001,0 |
1 929,8 |
2 137,0 |
2161,8 |
|
7. |
Средняя стоимость пролеченного больного в стационаре |
руб. |
3 200,0 |
3 524,0 |
5 186,7 |
5 886,4 |
8. |
Стоимость одного койко-дня в муниципальном ЛПУ – всего: |
руб. |
219,0 |
251,0 |
371,5 |
432,8 |
8.1. |
питание |
руб. |
18,0 |
17,5 |
17,8 |
21,3 |
8.2. |
медикаменты |
руб. |
43,0 |
46,0 |
51,1 |
69,3 |
9. |
Стоимость одного посещения поликлиники |
руб. |
29,0 |
35,3 |
61,0 |
64,2 |
10. |
Количество вызовов скорой помощи |
ед. |
171 840 |
176 051 |
182 280 |
181 100 |
11. |
Стоимость одного вызова станции скорой помощи |
руб. |
165,0 |
200,8 |
339,6 |
382,2 |
12. |
Продолжительность пребывания больного в стационаре муници- пального ЛПУ |
дней |
12,8 |
12,4 |
12,2 |
11,8 |
12.1. |
на дневном стационаре |
дней |
10 |
10 |
11 |
10,8 |
13. |
Количество посещений в муници-пальном ЛПУ |
посещений |
5 48 640 |
5 386 728 |
5 163 958 |
5 231 698 |
13.1. |
В том числе на одного жителя |
посещений |
10,7 |
10,2 |
9,8 |
9,9 |
14. |
Количество человек, имеющих право на получение льготных медикаментов |
чел. |
68 629 |
63 662 |
63 862 |
57 560 |
15. |
Количество отпущенных льготных рецептов |
ед. |
75 517 |
104 633 |
52 834 |
38 917 |
16. |
Средняя стоимость рецепта |
руб. |
115,3 |
110,0 |
171,2 |
221,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Средства, направленные на социальную защиту - всего: |
тыс. руб. |
154 797,4 |
317 134,3 |
467 492,8 |
580 491,5 |
В том числе по источникам: |
||||||
1.1. |
бюджет субъекта Федерации |
тыс. руб. |
9 293,3 |
5 315,3 |
26 204,2 |
241 137,3 |
1.2. |
бюджет города |
тыс. руб. |
130 205,6 |
292 103,3 |
393 172,1 |
290 985,1 |
1.3. |
платные услуги |
тыс. руб. |
932,0 |
2 418,0 |
2 887,3 |
3 601,1 |
1.4. |
другие источники |
тыс. руб. |
14 366,5 |
17 297,7 |
45 229,2 |
44 768,0 |
2. |
Среднесписочная численность работников социальной сферы |
чел. |
1996 |
1 879 |
1 796 |
1 840 |
3. |
Средний размер заработной платы работников |
руб. |
1 380,4 |
1 494,0 |
2 241,0 |
2 694 |
4. |
Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке - всего: |
чел. |
119 669 |
77 761 |
80 751 |
81 243 |
В том числе: |
||||||
4.1. |
пенсионеры |
чел. |
67 156 |
34 540 |
34357 |
27 681 |
4.1.1. |
из них одинокие |
чел. |
24 797 |
25 960 |
14 832 |
13 751 |
4.2. |
инвалиды |
чел. |
17 616 |
10739 |
11 999 |
10 873 |
4.2.1. |
из них дети-инвалиды |
чел. |
2 146 |
2 031 |
1 802 |
1 748 |
5. |
Наличие муниципальных центров социального обслу-живания - всего: |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
6. |
Численность граждан, состо-ящих на учете в центрах социального обслуживания |
чел. |
44 180 |
54 489 |
65 587 |
49 894 |
7. |
Число получателей пенсий |
чел. |
132 965 |
133674 |
133 812 |
133 703 |
8. |
Количество вновь назначенных пенсий |
ед. |
4 098 |
4 227 |
564 |
1 227 |
9. |
Средний размер пенсий |
руб. |
772,88 |
1 188,6 |
1 496,87 |
1 789,13 |
10. |
Число получателей пенсий с доходом ниже прожиточного минимума |
чел. |
35 847 |
45 279 |
34 357 |
27 681,0 |
11. |
Число получателей пособий |
чел. |
73 043 |
74 732 |
71 542 |
67 320,0 |
12. |
Численность жителей города, пользующихся льготами в соответствии с Федеральными законами - всего |
чел. |
113721 |
112 024 |
119 089 |
158 242 |
|
Из них в соответствии с законами: |
|
||||
12.1. |
«О ветеранах» |
чел. |
92 362 |
91 354 |
98 578 |
103 018 |
12.2. |
«О социальной защите прав инвалидов в РФ» |
чел. |
21 680 |
19 851 |
19 570 |
46 478 |
12.3. |
«О погребении» |
чел. |
813 |
819 |
941 |
695 |
13. |
Количество семей, нуждаю-щихся в социальной поддержке |
ед. |
29 839 |
32 482 |
34 395 |
34 832 |
|
в них детей |
чел. |
37 043 |
39 349 |
42 520 |
42 689 |
13.1. |
количество многодетных семей |
ед. |
1 807 |
1 615 |
1 481 |
1 409 |
13.1.1. |
в них детей |
чел. |
5 982 |
5 365 |
4 842 |
4 682 |
13.2. |
количество семей с детьми-инвалидами |
ед. |
2 107 |
1 922 |
1 723 |
1 629 |
13.2.1. |
в них детей |
чел. |
2 146 |
2 031 |
1 802 |
1 748 |
13.3. |
количество неполных семей |
ед. |
10 118 |
9 743 |
12274 |
12 521 |
13.3.1. |
в них детей |
чел. |
12 525 |
12 037 |
14 871 |
14 753 |
13.4. |
другие нуждающиеся семьи |
ед. |
15 807 |
19 202 |
18 917 |
19 273 |
13.4.1. |
в них детей |
чел. |
16 390 |
19 916 |
21 005 |
21 506 |
14. |
Численность жителей города, состоящих на учете в учреж-дениях социальной защиты |
чел. |
68 636 |
60 398 |
70 100 |
81 393 |
15. |
Число пенсионеров, обслужи-ваемых на дому |
чел. |
5320 |
5 044 |
4 959 |
5 736 |
16. |
Число пенсионеров, получаю-щих пенсию с доставкой на дом |
чел. |
91 038 |
86 649 |
83 798 |
80 736 |
17. |
Численность жителей города, получивших социальную помощь |
чел. |
114 792 |
51 611 |
117 440 |
128 249 |
18. |
Средний размер помощи на одного жителя города, полу-чающего социальную помощь |
руб. |
285,6 |
441,6 |
426,0 |
364,0 |
19. |
Число обслуживаемых на одного работника социальной сферы |
чел. |
169 |
138 |
180 |
171 |
20. |
Расходы на одного обслуживаемого в учреждениях социальной защиты |
руб. |
503,4 |
496,0 |
1 097,0 |
1 023,0 |
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Средства, направленные на обеспечение занятости населения – всего: |
тыс. руб. |
80 482,0 |
49 749,5 |
65 773,2 |
79 676,5 |
В том числе по источникам: |
||||||
1.1. |
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
79 955,0 |
48 223,4 |
65 773,2 |
79 663,5 |
1.2. |
средства гос. Поддержки (по реструктуризации угольной отрасли) |
тыс. руб. |
240,0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
другие источники |
тыс. руб. |
287,0 |
1 526,1 |
0 |
13 |
2. |
Расходование денежных средств – всего: |
тыс. руб. |
78 394,0 |
47 086,0 |
65 505,7 |
79 663,5 |
|
Из них: |
|||||
2.1. |
з/плата работников |
тыс. руб. |
3 280,0 |
3 377,6 |
4 701,1 |
4 517,2 |
2.2. |
выплата пособий |
тыс. руб. |
18 821,0 |
34 025,4 |
46 927,7 |
63 212,0 |
3. |
Численность граждан, обративших-ся по вопросам трудоустройства |
чел. |
80 377 |
96 179 |
153 802 |
109 8310 |
4. |
Количество официально зарегист-рированных безработных (на 1-ое число месяца, следующего за отчетным) |
чел. |
5 583 |
3 720 |
5 088 |
5 034 |
5. |
Количество получающих пособие по безработице к общему числу официально зарегистрированных безработных (на 1-ое число месяца, следующего за отчетным) |
% |
98,0 |
94,0 |
94,0 |
95,0 |
6. |
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию (отношение количества безработных к числу вакансий) |
чел. |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
7. |
Численность граждан, прошедших переобучение по направлениям службы занятости населения |
чел. |
733 |
1 065 |
1 470 |
935 |
8. |
Численность граждан, занятых на общественных работах |
чел. |
555 |
561 |
567 |
533 |
9. |
Количество вновь созданных рабо-чих мест |
ед. |
163 |
98 |
0 |
0 |
10. |
Численность безработных, направ-ленных на досрочную пенсию |
чел. |
137 |
135 |
141 |
256 |
КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Средства, направленные на культуру - всего: |
тыс. руб. |
75 381,4 |
104247,1 |
132 883,98 |
В том числе по источникам: |
|||||
1.1. |
бюджет субъекта Федерации |
тыс. руб. |
- |
328,5 |
2 200,58 |
1.2. |
бюджет города |
тыс. руб. |
54 015,6 |
92 312,2 |
105 558,2 |
1.3. |
платные услуги |
тыс. руб. |
20 892,0 |
11 218,0 |
22 007,5 |
1.4. |
другие источники |
тыс. руб. |
473,8 |
7 16,9 |
3 117,7 |
2. |
Средства, направленные на спорт - всего: |
тыс. руб. |
44 755,7 |
64 019,2 |
73 848,4 |
В том числе по источникам: |
|||||
2.1. |
бюджет субъекта Федерации |
тыс. руб. |
- |
130,0 |
2 511,8 |
2.2. |
бюджет города |
тыс. руб. |
38 612,5 |
57 334,5 |
56 884,0 |
2.3. |
платные услуги |
тыс. руб. |
4 140,0 |
4 919,0 |
5 797,1 |
2.4. |
другие источники |
тыс. руб. |
2 003,2 |
1 635,7 |
8 655,5 |
3. |
Средства, направленные на молодежную политику - всего: |
тыс. руб. |
317,2 |
584,9 |
836,8 |
В том числе по источникам: |
|||||
3.1. |
бюджет субъекта Федерации |
тыс. руб. |
- |
- |
27,0 |
3.2. |
бюджет города |
тыс. руб. |
303,2 |
572,4 |
648,1 |
3.3. |
платные услуги |
тыс. руб. |
14,0 |
11,0 |
20,3 |
3.4. |
другие источники |
тыс. руб. |
- |
1,5 |
141,4 |
4. |
Число муниципальных публичных библиотек (включая филиалы) |
ед. |
36 |
36 |
36 |
4.1. |
в том числе детских |
ед. |
15 |
15 |
15 |
5. |
Книжный фонд библиотек |
тыс. экз. |
1 042,3 |
913,1 |
890,6 |
5.1. |
в том числе детских |
тыс. экз. |
408,0 |
375,3 |
357,9 |
6. |
Число читателей в массовых библиотеках |
тыс. чел. |
128,4 |
114,7 |
114,0 |
6.1. |
в том числе детских |
тыс. чел. |
43,4 |
38,6 |
42,8 |
7. |
Число учреждений культуры, искусства |
ед. |
98 |
98 |
98 |
из них: |
|||||
7.1. |
кинотеатров |
ед. |
5 |
4 |
4 |
7.1.1. |
из них: муниципальных |
ед. |
3 |
3 |
2 |
7.2. |
видеозалов и видеосалонов |
ед. |
1 |
1 |
- |
7.2.1. |
из них: муниципальных |
ед. |
1 |
1 |
- |
7.3. |
клубов, дворцов и домов культуры |
ед. |
12 |
13 |
13 |
7.3.1. |
из них: муниципальных |
ед. |
12 |
12 |
12 |
7.4. |
театров |
ед. |
4 |
4 |
4 |
7.4.1. |
из них: муниципальных |
ед. |
1 |
1 |
1 |
7.5. |
образовательных (музыкальные, художественные, школы искусств) – всего |
ед. |
14 |
14 |
14 |
7.5.1. |
из них: муниципальных |
ед. |
14 |
14 |
14 |
8. |
Количество человек, посетивших муниципальные учреждения: |
чел. |
800 417 |
744 283 |
728 374 |
8.1. |
кинотеатры |
чел. |
222 900 |
164 315 |
136 900 |
8.2. |
видеозалы и видеосалоны |
чел. |
7467 |
7 885 |
2 921 |
8.3. |
клубы, дворцы и дома культуры |
чел. |
549 534 |
554 420 |
568 602 |
8.4. |
театры |
чел. |
20 516 |
17 663 |
19 951 |
9. |
Число учащихся в муниципальных учреждениях культуры: |
||||
Из них: |
|||||
9.1. |
в детских музыкальных школах |
чел. |
2 130 |
2 154 |
2 185 |
9.2. |
в детских художественных школах |
чел. |
938 |
738 |
756 |
9.3. |
в школах искусств |
чел. |
2 728 |
2 817 |
2 835 |
10. |
Количество муниципальных творческих профессиональных коллективов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
11. |
Количество муниципальных самодеятельных творческих коллективов |
ед. |
175 |
182 |
224 |
11.1. |
Из них имеют звание «Народного» |
ед. |
18 |
23 |
24 |
12. |
Численность лиц, занимающихся в секциях, клубах и группах физ-культурно - оздоровительной направленности |
чел. |
3 120 |
44 664 |
53 367 |
13. |
Численность лиц, занимающихся в клубах по месту жительства |
чел. |
4 575 |
4 693 |
4 836 |
14. |
Число клубов по месту жительства |
ед. |
50 |
51 |
50 |
15. |
Число спортивных сооружений - всего: |
ед. |
589 |
604 |
606 |
15.1. |
В том числе: муниципальных |
ед. |
178 |
178 |
178 |
|
Из них: |
|
|||
15.1.1. |
стадионов |
ед. |
5 |
6 |
6 |
15.1.2. |
плавательных бассейнов |
ед. |
7 |
7 |
7 |
15.1.3. |
лыжных баз |
ед. |
15 |
15 |
15 |
16. |
Поставлены на учет различные категории молодежи |
чел. |
3 124 |
3 392 |
3 368 |
17. |
Трудоустроено молодежи – всего |
чел. |
1 109 |
1 161 |
1 036 |
|
В том числе |
||||
17.1. |
временно |
чел. |
944 |
984 |
790 |
17.2. |
постоянно |
чел. |
165 |
177 |
246 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Количество предприятий потребительского рынка и услуг – всего: |
ед. |
4 886 |
4 662 |
5 525 |
6 000 |
Из них: |
||||||
1.1. |
торговли |
ед. |
1 326 |
1 194 |
1 309 |
1 325 |
1.1.1. |
из них муниципальные |
ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
1.2. |
сферы услуг |
ед. |
297 |
285 |
380 |
629 |
1.2.1. |
из них муниципальные |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
1.3. |
общественного питания |
ед |
500 |
488 |
539 |
573 |
1.3.1. |
из них муниципальные |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
1.4. |
вещевые, продовольственные и смешанные рынки |
ед. |
34 |
32 |
32 |
32 |
1.4.1. |
из них муниципальные |
ед. |
1 |
1 |
- |
- |
2. |
Выручка от реализации услуг и товаров муниципальными предприятиями потребительского рынка - всего: |
тыс. руб. |
85 254,0 |
88 784,0 |
36 793,0 |
34 318,0 |
В том числе: |
||||||
2.1. |
в торговле |
тыс. руб. |
58 986,0 |
54 711,0 |
22 780,0 |
18 222,0 |
2.2. |
в общественном питании |
тыс. руб. |
5 846,0 |
7 567,0 |
8 390,0 |
9 984,0 |
2.3. |
в сфере услуг |
тыс.руб. |
2 988,0 |
4 594,0 |
5 623,0 |
6 112,0 |
3. |
Средний размер торговой наценки |
% |
29,3 |
33,89 |
35,95 |
41,39 |
3.1. |
в предприятиях торговли |
% |
27,5 |
29,26 |
30,24 |
34,72 |
3.2. |
в предприятиях общественного питания |
% |
47,2 |
48,86 |
51,47 |
53,53 |
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Средства, направленные на жилищно – коммунальное хозяй-ство всего: |
тыс. руб. |
988 334,6 |
1 407947,6 |
1 518 689,8 |
1 967 282,7 |
В том числе по источникам: |
||||||
1.1. |
бюджет субъекта Федерации |
тыс. руб. |
0 |
70 285,2 |
97 459,3 |
176 871,4 |
1.2. |
бюджет города |
тыс.руб. |
554 366,0 |
738 958,3 |
479 736,4 |
601062,9 |
1.3. |
собственные и привлеченные |
тыс. руб. |
21 889,6 |
15 406,5 |
19 956,1 |
15 016,7 |
1.4. |
платные услуги |
тыс. руб. |
412 079,0 |
583 297,6 |
911 808,2 |
1 164 531,1 |
1.5. |
другие источники |
тыс. руб. |
0 |
0 |
9 729,8 |
9 800,6 |
2. |
Средства, направленные на благоустройство всего: |
тыс. руб. |
10 840,7 |
184 646,5 |
234 862,1 |
255 308,1 |
В том числе: |
||||||
2.1. |
бюджет города |
тыс. руб. |
101 840,7 |
184 648,8 |
234 862,1 |
255 308,1 |
3. |
Средства, направленные на транспорт всего: |
тыс. руб. |
154 536,3 |
161 014,2 |
180 934,2 |
169 623,0 |
В том числе по источникам: |
||||||
3.1. |
бюджет субъекта Федерации |
тыс. руб. |
0 |
45 613,2 |
57 200,4 |
45 900,0 |
3.2. |
бюджет города |
тыс. руб. |
154 536,3 |
115 401,0 |
123 734,0 |
123 723,0 |
4. |
Средства, направленные на развитие городской телефонной связи - всего: |
тыс. руб. |
391,6 |
2 489,7 |
3 951,0 |
4 416,3 |
В том числе по источникам: |
||||||
4.1. |
бюджет города |
тыс. руб. |
391,6 |
2 489,7 |
3 951,0 |
4 416,3 |
5. |
Общая площадь жилья в городе (на начало отчетного периода ) -всего: |
тыс. кв. м |
9 530,5 |
9 600,0 |
9 698,1 |
9 753,7 |
В том числе: |
|
|
||||
5.1. |
находящегося в муниципальном ведении |
тыс. кв. м |
7 694,2 |
7 773,7 |
7 856,5 |
7938,6 |
5.2. |
не переданного предприятиями на начало отчетного периода |
тыс. кв. м |
1 836,3 |
1 924,4 |
1 897,2 |
1815,1 |
7. |
Размеры тарифов для оплаты населением за услуги ЖКХ: |
|
|
|||
7.1. |
за 1 куб. м холодной воды |
руб. |
1,87 |
2,15 |
2,85 |
3,3 |
7.2. |
за 1 куб. м канализации |
руб. |
1,12 |
1,28 |
1,71 |
2,0 |
7.3. |
за 1 кв.м отопления |
руб. |
1,38 |
3,07 |
5,76 |
7,1 |
7.4. |
за 1 куб. м горячей воды |
руб. |
5,9 |
9,87 |
15,77 |
18,9 |
7.5. |
содержание и ремонт жилья за 1 кв. м общей площади |
руб. |
1,57 |
3,44 |
3,44 |
4,3 |
7.6. |
за пользование мусоропроводом на одного проживающего |
руб. |
2,12 |
3,98 |
3,98 |
3,98 |
7.7. |
за пользование лифтом на одного проживающего |
руб. |
21,4 |
21,4 |
30,1 |
30,1 |
8. |
Отпущено на потребление населению: |
|
|
|||
8.1. |
холодной воды |
тыс. куб.м. |
36 175,5 |
22 640,4 |
25 841,6 |
24 414,3 |
8.2. |
горячей воды |
тыс. куб.м. |
1 575,8 |
918,5 |
1 123,9 |
1 056,9 |
8.3. |
тепла |
тыс. Гкал. |
2 368,6 |
1 215,0 |
1 447,4 |
1 482,7 |
9. |
Канализировано (пропущено) сточных вод |
тыс. куб.м. |
54 078,1 |
31 531,5 |
36 884,2 |
35 169,2 |
10. |
Выполнено работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда– всего: |
тыс.руб. |
107 337,9 |
122 070,0 |
154 403,7 |
136 248,5 |
10.1. |
В том числе со сбора с жильца: |
тыс.руб. |
22 539,3 |
62 170,5 |
98 041,5 |
78 660,2 |
10.1.1. |
кровельные работы |
тыс.руб. |
6 717,5 |
19 630,8 |
32 215,6 |
28 343,3 |
10.1.2. |
работы по отоплению |
тыс.руб. |
4 835,4 |
10 685,1 |
15 291,1 |
13 791,0 |
10.1.3. |
водоснабжение |
тыс.руб. |
1 242,3 |
4 838,1 |
8 169,0 |
11 305,0 |
10.1.4. |
швы |
тыс.руб. |
4 303,2 |
0 |
15 812,8 |
14 292,7 |
10.1.5. |
вынос отопления |
тыс.руб. |
0 |
3 456,2 |
8 129,6 |
495,5 |
10.1.6. |
электромонтажные работы |
тыс.руб. |
1 651,6 |
3 007,3 |
2 639,4 |
2 015,7 |
10.1.7. |
прочие |
тыс.руб. |
3 789,3 |
20 553,0 |
72146,2 |
66 005,3 |
11. |
Число жилых квартир/домов |
тыс.кв.м/ед. |
161,6/3 324 |
162,3/3 329 |
165,6/3 338 |
167,9/3 408 |
12. |
Жилая площадь всего полезного фонда, оборудованная : |
|
|
|||
12.1. |
водопроводом |
тыс.кв.м. |
7 526,2 |
7 541,6 |
7 831,6 |
7 925,8 |
12.2. |
канализацией |
тыс.кв.м. |
7 343,4 |
7 365,1 |
7 640,7 |
7761,1 |
12.3. |
центральным отоплением |
тыс.кв.м. |
7 383,3 |
7 417,4 |
7 533,9 |
7607,8 |
12.4. |
газом |
тыс.кв.м. |
893,7 |
880,4 |
814,1 |
812,4 |
12.5. |
горячей водой |
тыс.кв.м. |
7 348 |
7 383,8 |
7 497,2 |
4571,3 |
12.6. |
напольными плитами |
тыс.кв.м. |
5 998,2 |
5 961,1 |
6 278,7 |
5178,3 |
13. |
Размер платных услуг, оказанных населению жилищно-эксплуата-ционными организациями - всего |
тыс. руб. |
*) |
217 347,5 |
280 259,2 |
332 018,0 |
В том числе: |
|
|
||||
13.1. |
бытовые |
тыс. руб. |
*) |
217,0 |
2 106,3 |
2 898,7 |
13.2. |
жилищные |
тыс. руб. |
*) |
217 130,5 |
278 152,9 |
329 119,3 |
14. |
Выполнено работ по благоустройству |
тыс. руб. |
106 276,5 |
151 381,2 |
278 436,4 |
287 332,8 |
В том числе : |
|
|
||||
14.1. |
текущий ремонт |
тыс. руб. |
62 719,4 |
89 746,0 |
104 192,9 |
124 857,4 |
14.2. |
капитальный ремонт |
тыс. руб. |
43 557,1 |
61 635,2 |
174 243,5 |
162 475,4 |
15. |
Число телефонных аппаратов сети общего пользования |
тыс. ед. |
164 |
164 |
180 |
182,8 |
16. |
Число таксофонов городской телефонной сети |
тыс. ед. |
1,508 |
1,526 |
1,592 |
1,606 |
17. |
Число городских телефонных станций |
ед. |
25 |
25 |
25 |
25 |
18. |
Перевезено пассажиров - всего: |
млн. чел. |
211,3 |
201,8 |
187,9 |
191,3 |
В том числе: |
|
|
||||
18.1. |
автотранспортом |
млн. чел. |
144,2 |
129,8 |
121,4 |
121,0 |
18.1.1. |
в том числе бесплатно |
млн. чел. |
80,8 |
64,4 |
50,0 |
51,0 |
18.2. |
электротранспортом |
млн. чел. |
67,1 |
72,0 |
66,5 |
70,3 |
18.2.1. |
в том числе бесплатно |
млн. чел. |
44,4 |
47,8 |
43,6 |
46,3 |
19. |
Фактически выполнено рейсов - всего |
тыс.рейсов |
4 351,5 |
4 462,7 |
4 599,0 |
4 648,5 |
В том числе: |
||||||
19.1. |
автотранспортом |
тыс.рейсов |
3 504,6 |
3 684,9 |
3 807,4 |
3 847,0 |
19.2. |
электротранспорт |
тыс.рейсов |
846,9 |
777,8 |
791,6 |
801,5 |
20. |
Фактически выполнено рейсов на маршрутных такси |
тыс.рейсов |
1 507,3 |
1 875,3 |
1 979,6 |
1 984,5 |
21. |
На маршрутных такси частными предпринимателями |
тыс.рейсов |
272,1 |
320,1 |
398,4 |
548,4 |
22. |
Стоимость одной поездки на: |
|
|
|||
22.1. |
автотранспорте |
руб. |
3,0 |
3,0 |
5,0 |
5,0 |
22.2. |
электротранспорте |
руб. |
3,0 |
3,0 |
5,0 |
5,0 |
22.3. |
маршрутных такси |
руб. |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
22.4. |
маршрутах "Экспресс" |
руб. |
3,5 |
4,0 |
6,0 |
6,0 |
23. |
Количество маршрутов - всего: |
ед. |
179 |
187 |
249 |
258 |
В том числе: |
||||||
23.1. |
автотранспорта |
ед. |
121 |
117 |
167 |
167 |
23.2. |
маршрутных такси |
ед. |
46 |
58 |
68 |
77 |
23.2. |
электротранспорта |
ед. |
12 |
12 |
14 |
14 |
24. |
Среднесписочное количество подвижного состава - всего: |
ед. |
1 086,7 |
1 452,1 |
1 723,6 |
1 807,6 |
В том числе: |
|
|
||||
24.1. |
автотранспорта |
ед. |
614,9 |
905,9 |
1 019,4 |
1 049,5 |
24.2. |
маршрутных такси |
ед. |
286,8 |
358,3 |
512,6 |
567,7 |
24.3. |
электротранспорта |
ед. |
185,0 |
187,9 |
191,6 |
190,4 |
25. |
Коэффициент использования парка |
|
|
|||
25.1. |
автотранспорта |
% |
61,2 |
63,9 |
64,7 |
64,3 |
25.2. |
маршрутных такси |
% |
72,6 |
73,6 |
69,9 |
69,7 |
25.3. |
электротранспорта |
% |
66,6 |
60,6 |
61,4 |
64,5 |
26. |
Обеспеченность населения транспортом |
ед. /1000 чел |
2,11 |
2,19 |
2,24 |
2,4 |
27. |
Стоимость единого проездного билета: |
|
||||
27.1. |
на предъявителя |
руб. |
180,0 |
200,0 |
240,0 |
240,0 |
27.2. |
для школьников |
руб. |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
27.3. |
для учащихся (учрежд. начальн. и сред. проф. образ.) |
руб. |
50,0 |
100,0 |
120,0 |
120,0 |
28. |
Приобретено подвижного состава (собственные средства транспорт-ных предприятий): |
|
|
|||
28.1. |
на сумму |
тыс. руб. |
13 683,0 |
63 812,4 |
113 500,0 |
53 800 |
28.2. |
количество |
ед. |
49 |
104 |
94 |
60 |
29. |
Выполнено заказов по перевозке |
шт. |
728 |
1 097 |
1 665 |
1 763 |
*) нет данных
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Число жилых домов муниципального жилищного фонда |
ед. |
3 329 |
3 338 |
3 408 |
1.1. |
в них квартир |
тыс.квартир |
162,3 |
165,6 |
167,9 |
2. |
Общая площадь жилья в городе –всего (на начало года): |
тыс. кв. м |
9 600,0 |
9 698,1 |
9 753,7 |
3. |
Общая площадь в домах муници-пального жилого фонда - всего |
тыс. кв. м |
7 773,3 |
7 856,5 |
7938,6 |
4. |
Количество заселенной площади - всего |
тыс. кв. м |
75,9 |
121,9 |
133,9 |
4.1. |
в т.ч. в домах-новостройках |
тыс. кв. м |
71,6 |
119,1 |
126,0 |
5. |
Число семей, получивших жилье и улучивших жилищные условия в отчетном году - всего |
ед. |
1 158 |
1 556 |
2 232 |
Из них: |
|||||
5.1. |
военнослужащих, уволенных в запас или отставку |
ед. |
39 |
16 |
7 |
5.2. |
многодетных |
ед. |
- |
2 |
2 |
5.3 |
принимавших участие в работе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |
ед. |
3 |
4 |
2 |
6. |
Число семей-очередников, купивших квартиры |
ед. |
- |
76 |
28 |
6.1. |
их общая площадь |
кв. м |
3 251 |
5 330,5 |
1 758,3 |
7. |
Число семей, стоящих на учете на конец года для получения жилья |
ед. |
11 625 |
11 517 |
11 234 |
Из них: |
|||||
7.1. |
военнослужащих – ветеранов Афганистана |
ед. |
110 |
110 |
95 |
7.2. |
военнослужащих, уволенных в запас или отставку |
ед. |
348 |
337 |
295 |
7.3. |
многодетных семей |
ед. |
665 |
666 |
647 |
7.4. |
молодых семей |
ед. |
725 |
695 |
720 |
7.5. |
принимавших участие в работе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |
ед. |
87 |
79 |
58 |
7.6. |
беженцев |
ед. |
80 |
76 |
66 |
7.7. |
вынужденных переселенцев |
ед. |
484 |
496 |
240 |
8. |
Из общего числа семей, стоящих на учете на конец года, проживают |
||||
8.1. |
в коммунальных квартирах |
ед. |
131 |
149 |
71 |
8.2. |
в общежитиях |
ед. |
2 180 |
2 162 |
2 102 |
8.3. |
в ветхом и аварийном жилфонде |
ед. |
2 247 |
2 232 |
1 892 |
9.4. |
стоят на учете 10 лет и более |
ед. |
5 314 |
5 311 |
4 237 |
ЭКОЛОГИЯ
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Средства, направленные на охрану окружающей среды - всего: |
тыс.руб. |
25 503,4 |
122 122,2 |
55 320,0 |
55 995,7 |
В том числе по источникам: |
||||||
1.1. |
бюджет субъекта Федерации |
тыс. руб. |
0 |
3 415,0 |
0 |
0 |
1.2. |
бюджет города |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
собственные средства предприятий |
тыс. руб. |
25 503,4 |
118 707,2 |
54 748,1 |
55 995,7 |
2. |
Количество предприятий: |
|||||
2.1. |
сбрасывающих неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды |
ед. |
17 |
18 |
18 |
18 |
2.2. |
имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу |
ед. |
187 |
160 |
127 |
144 |
3. |
Объем выброса в год вредных веществ в атмосферу |
тыс.тонн |
65,3 |
61,4 |
61,1 |
56,7 |
4. |
Сброшено сточных вод - всего: |
тыс.куб.м |
265 130,4 |
281 509,3 |
281 367,3 |
254 849,0 |
в том числе: |
||||||
4.1. |
нормативно - чистые |
тыс.куб.м |
109 529,4 |
103 586,0 |
110 781,0 |
109 481,0 |
4.2. |
недостаточно очищенные |
тыс. куб.м |
104 498,9 |
10 7016,9 |
101 151,3 |
93 905,5 |
4.3. |
без очистки |
тыс. куб.м |
54 102,1 |
70 906,4 |
70 435,0 |
51 462,5 |
5. |
Суммарная мощность очистных сооружений |
тыс.куб.м |
220 046,5 |
160 746,5 |
161 270,5 |
161 270,5 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
№ п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
1. |
Средства, направленные на работу с правоохранительными органами и противо-пожарными службами города - всего |
тыс.руб. |
75 742,3 |
87 533,9 |
127 103,2 |
144 496,7 |
В том числе по источникам: |
||||||
1.1. |
бюджет субъекта Федерации |
тыс. руб. |
10 568,0 |
12 291,0 |
15 989,7 |
- |
1.2. |
бюджет города |
тыс. руб. |
65 174,3 |
75 242,9 |
111 113,5 |
144 496,7 |
2. |
Зарегистрировано преступлений - всего |
ед. |
11 778 |
12 980 |
9 963 |
9 843 |
среди них: |
||||||
2.1. |
тяжких |
ед. |
6 358 |
7 462 |
4 758 |
3 923 |
2.2. |
экономических |
ед. |
1 125 |
941 |
1 121 |
1 265 |
2.3. |
связанных с наркотиками |
ед. |
1 364 |
1 599 |
1 250 |
1 492 |
2.4. |
против личности |
ед. |
1 613 |
1 756 |
1 430 |
1 298 |
2.5. |
имущественных |
ед. |
6 565 |
7 502 |
5 150 |
5 136 |
2.6. |
совершенных несовершеннолетними или при их участии |
ед. |
871 |
922 |
827 |
699 |
3. |
Совершено ДТП |
ед. |
618 |
618 |
599 |
584 |
в них: |
||||||
3.1. |
погибло |
чел. |
72 |
76 |
76 |
74 |
3.2. |
травмировано |
чел. |
707 |
707 |
703 |
702 |
4. |
Раскрываемость по расследованным преступлениям |
% |
72,6 |
67,0 |
67,7 |
69,4 |
5. |
Составлено протоколов по санитарии |
ед. |
10 575 |
11 422 |
9 537 |
11 700 |
6. |
Количество пожарных частей - всего: |
ед. |
12 |
12 |
11 |
10 |
В том числе: |
||||||
6.1. |
федеральных |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
6.2. |
объектовых |
ед. |
5 |
5 |
4 |
3 |
6.3. |
муниципальных |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
7. |
Численность личного состава пожарных частей - всего: |
чел. |
707 |
706 |
727 |
618 |
В том числе: |
||||||
7.1. |
федеральных |
чел. |
227 |
222 |
218 |
157 |
7.2. |
объектовых |
чел. |
259 |
263 |
192 |
145 |
7.3. |
муниципальных |
чел. |
221 |
203 |
288 |
288 |
7.4. |
областных |
чел. |
- |
1 |
1 |
- |
7.5. |
- Кемеровский район |
чел. |
- |
17 |
28 |
28 |
8. |
Количество специализированных транспортных средств |
ед. |
46 |
46 |
43 |
16 |
8.1. |
в процентах к установленной норме |
% |
65,0 |
65,0 |
82,0 |
82,0 |
9. |
Оснащенность спецоборудованием, спецодеждой и обувью ( в процентах к установленной норме) |
% |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
65,0 |
10. |
Количество пожаров |
ед. |
1 213 |
1 211 |
1 083 |
988 |
11. |
Число погибших на пожарах |
чел. |
49 |
54 |
62 |
77 |
*) данные отсутствуют
Показатели деятельности муниципальных учреждений |
|||||
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2002 год |
2003 год |
Темп роста (2003 к 2002),% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Основные средства |
тыс. руб. |
2 424 978,6 |
3 952 253,0 |
163,0% |
2. |
Арендованные основные средства |
тыс. руб. |
|||
3. |
Материалы и запасы |
тыс. руб. |
228 993,3 |
288 019,2 |
125,8% |
4. |
Дебиторская задолженность |
тыс. руб. |
104 893,4 |
107 581,9 |
102,6% |
5. |
Кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
909 353,5 |
810 317,2 |
89,1% |
6. |
Поступление денежных средств |
тыс. руб. |
2 637 965,1 |
3 043 796,8 |
115,4% |
В том числе по источникам: |
тыс. руб. |
||||
6.1. |
- бюджетные средства |
тыс. руб. |
1 830 655,6 |
2 019 212,6 |
110,3% |
6.2. |
- платные услуги |
тыс. руб. |
124 123,9 |
146 161,3 |
117,8% |
6.3. |
- родительская плата |
тыс. руб. |
44 635,7 |
52 318,5 |
117,2% |
6.5. |
- добровольное медицинское страхование |
тыс. руб. |
47 348,0 |
64 916,9 |
137,1% |
6.7. |
- другие источники (в том числе ОМС) |
тыс. руб. |
591 201,9 |
761 187,5 |
128,8% |
7. |
Расходование денежных средств |
тыс. руб. |
2 720 572,2 |
3 057 090,5 |
112,4% |
В том числе: |
|||||
7.1. |
оплата труда |
тыс. руб. |
1 111 577,7 |
1 204 600,7 |
108,4% |
7.2. |
перечисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды |
тыс. руб. |
400 033,1 |
427 975,7 |
107,0% |
7.3. |
приобретение предметов снабжения |
тыс. руб. |
325 242,3 |
406 821,5 |
125,1% |
7.4. |
предметы длительного пользования |
тыс. руб. |
53 075,3 |
64 985,8 |
122,4% |
7.5. |
оплата коммунальных услуг |
тыс. руб. |
187 182,7 |
242 861,3 |
129,7% |
7.6. |
оплата транспортных услуг |
тыс. руб. |
21 738,4 |
13 919,4 |
64,0% |
7.7. |
командировки и служебные разъезды |
тыс. руб. |
4 071,7 |
4 172,9 |
102,5% |
7.8. |
оплата услуг связи |
тыс. руб. |
8 120,6 |
7 509,7 |
92,5% |
7.9. |
оплата прочих услуг |
тыс. руб. |
146 050,0 |
189 864,1 |
130,0% |
7.10. |
трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами, законами субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления |
тыс. руб. |
449 230,2 |
479 442,6 |
106,7% |
7.11. |
капитальный ремонт |
тыс. руб. |
14 250,4 |
14 936,8 |
104,8% |
8 |
Превышение доходов над расходами (всего) |
-82 607,1 |
-13 293,7 |
16,1% |
|
9. |
Налоги за счет прибыли - Всего: |
тыс. руб. |
3 477,5 |
2 938,3 |
84,5% |
10. |
Направлено из прибыли на образование средств учреждения |
тыс. руб. |
12 188,1 |
11 844,9 |
97,2% |
11. |
Расходы на капитальное стрительство |
тыс. руб. |
8 240,4 |
8 160,2 |
99,0% |
12. |
Баланс |
Тыс. руб. |
3 570 757,1 |
5 103 723,6 |
142,9% |
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности муниципальных предприятий города |
|
|||||||
|
№ п/п |
Показатели |
Ед.изм. |
2002 год |
2003 год |
Темп роста 2003 к 2002 году, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
1. Баланс |
|||||||
|
1.1. |
Внеоборотные активы |
тыс.руб. |
1 009 946 |
516 498 |
51% |
||
|
1.1.1. |
Основные средства (по остаточной стоимости) |
тыс.руб. |
536 325 |
387 233 |
72% |
||
|
1.2. |
Арендованные основные средства |
тыс.руб. |
162 181 |
220 321 |
136% |
||
|
1.2.1. |
в том числе по лизингу |
8 516 |
8 516 |
100% |
|||
|
1.3. |
Стоимость жилого фонда |
тыс. руб. |
7 062 243 |
7 095 823 |
100% |
||
|
1.4. |
Износ основных фондов, в том числе |
тыс. руб. |
2 857 443 |
3 007 764 |
105% |
||
|
1.4.1 |
находящихся в хоз ведении и оперативном управлении |
тыс. руб. |
974 271 |
897 850 |
92% |
||
|
1.4.2 |
арендованных |
тыс. руб. |
109 404 |
246 117 |
225% |
||
|
1.4.3 |
жилого фонда |
тыс. руб. |
1 773 768 |
1 863 797 |
105% |
||
|
1.5. |
Оборотные активы, в том числе |
тыс. руб. |
597 258 |
597 834 |
100% |
||
|
1.5.1 |
Запасы |
тыс. руб. |
141 590 |
130 398 |
92% |
||
|
1.5.2 |
Дебиторская задолженность |
тыс. руб. |
365 375 |
378 220 |
104% |
||
|
1.6 |
Капитал и резервы |
тыс. руб. |
918 039 |
416 593 |
45% |
||
|
1.7 |
Долгосрочные пассивы |
тыс. руб. |
2 150 |
2 258 |
105% |
||
|
1.8 |
Краткосрочные пассивы, в том числе |
тыс. руб. |
687 016 |
695 483 |
101% |
||
|
1.8.1 |
Кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
598 885 |
553 772 |
92% |
||
|
1.8.2 |
Остатки неиспользованного целевого бюджетного финансирования |
тыс. руб. |
33 445 |
39 083 |
117% |
||
|
1.9 |
Баланс |
тыс. руб. |
1 607 205 |
1 114 335 |
69% |
||
|
2 Отчет о прибылях и убытках |
|||||||
|
2.1 |
Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции.работ,услуг (без НДС и акцизов) |
тыс.руб. |
993 404 |
1 099 652 |
110,7% |
||
|
||||||||
|
2.1.1 |
Из общего объёма выручки продажа товаров,работ,услуг за счет финанси-рования из бюджетов всех уровней |
тыс. руб. |
20 672 |
26 451 |
128% |
||
|
2.2 |
Сумма бюджетного финансирования, не отражаемая в форме № 2 |
тыс. руб. |
195 010 |
215 038 |
110% |
||
|
2.3 |
Себестоимость |
тыс.руб. |
1 196 656 |
1 311 728 |
110% |
||
|
2.3.1 |
в том числе за счет бюджетного финансирования |
тыс. руб. |
65 583 |
51 290 |
78% |
||
|
2.4 |
Себестоимость работ, услуг, выполненных за счет бюджетного финансирования, не отражаемая в форме № 2 |
тыс. руб. |
193 365 |
323 847 |
167% |
||
|
2.5 |
Валовая прибыль |
тыс.руб. |
-203 253 |
-212 076 |
104% |
||
|
2.6 |
Коммерческие и управленческие расходы |
тыс.руб. |
22 887 |
28 094 |
123% |
||
|
2.7 |
Прибыль(+),убыток(-) от продаж |
тыс.руб. |
-226 140 |
-240 171 |
106% |
||
|
2.8 |
Проценты к получению и уплате |
0 |
-41 |
|
|||
|
2.9 |
Прочие операционные доходы |
тыс.руб. |
33 604 |
39 511 |
118% |
||
|
2.10 |
Прочие операционные расходы |
тыс.руб. |
34 976 |
43 776 |
125% |
||
|
2.11 |
Внереализационные доходы, в том числе |
тыс.руб. |
347 337 |
356 790 |
103% |
||
|
2.11.1 |
Дотация на покрытие убытков |
254 067 |
257 265 |
101% |
|||
|
2.11.2 |
Возмещение льгот и субсидий |
34 063 |
27 788 |
82% |
|||
|
2.11.3 |
Доля от проездных билетов на содержание УЕЗТУ |
16 833 |
19 914 |
118% |
|||
|
2.12 |
Внереализационные расходы |
тыс.руб. |
138 648 |
162 678 |
117% |
||
|
2.13 |
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения |
тыс.руб. |
39 063 |
14 448 |
37% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Убыток убыточных до налогообложения |
тыс.руб. |
-57 885 |
-64 853 |
112% |
2.14 |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
тыс.руб. |
12 997 |
7 263 |
56% |
2.15 |
Чистая прибыль (+) отчетного периода |
тыс.руб. |
28 982 |
9 546 |
33% |
2.16 |
Чистый убыток (-) отчетного периода |
тыс.руб. |
-60 801 |
-60 101 |
99% |
3. Сведения о численности и заработной плате работников |
|||||
3.1 |
Фонд оплаты труда |
тыс.руб. |
522 644 |
563 104 |
108% |
3.2 |
Средняя численность работников с начала года |
чел. |
13 081 |
12 181 |
93% |
3.3 |
Среднемесячная заработная плата |
рублей |
3329,5 |
3852,3 |
116% |
4. Состав затрат по элементам |
|||||
4.1 |
Материальные затраты |
тыс. руб. |
480 924 |
505 694 |
105% |
4.2 |
Оплата труда |
тыс. руб. |
497 337 |
544 804 |
110% |
4.3 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
168 725 |
191 232 |
113% |
4.4 |
Амортизация |
тыс. руб. |
58 030 |
59 561 |
103% |
4.5 |
Прочие, в том числе |
тыс. руб. |
223 029 |
280 249 |
126% |
4.5.1 |
Арендная плата КУМИ |
тыс. руб. |
10 992 |
28 037 |
255% |
4.5.1.1 |
в том числе амортизация по арендованному имуществу |
тыс. руб. |
7 640 |
11 243 |
147% |
4.5.2 |
Капитальный ремонт жилого фонда подрядчиками |
тыс. руб. |
64 300 |
55 278 |
86% |
Всего по элементам затрат |
тыс. руб. |
1 428 045 |
1 581 540 |
111% |
|
5. Инвестиции |
|||||
5.1 |
Капитальные вложения в основные фонды предприятия |
|
|
||
5.1.1 |
Направления использования: |
тыс. руб. |
118 347 |
91 879 |
78% |
5.1.1.1 |
Новое строительство |
тыс. руб. |
20 163 |
18 924 |
94% |
5.1.1.2 |
Реконструкция, техперевооружение |
тыс. руб. |
15 691 |
33 676 |
215% |
5.1.1.3 |
Приобретение основных фондов |
тыс. руб. |
67 051 |
33 740 |
50% |
5.1.1.4 |
Другие цели |
тыс. руб. |
15 441 |
5 539 |
36% |
5.1.2 |
Источники образования |
тыс. руб. |
118 347 |
91 879 |
78% |
5.1.2.1 |
Амортизация |
тыс. руб. |
38 159 |
17 020 |
45% |
5.1.2.2 |
Прибыль |
тыс. руб. |
7 326 |
980 |
13% |
5.1.2.3 |
Арендная плата по программе целевого финансирования на восстановление, замену и пополнение мун. имущества |
тыс. руб. |
12 231 |
22 667 |
185% |
5.1.2.4 |
Бюджетные ассигнования |
тыс. руб. |
22 095 |
30 995 |
140% |
5.1.2.5 |
Кредиты и займы |
тыс. руб. |
21 407 |
9 267 |
43% |
5.1.2.6 |
Другие источники |
тыс. руб. |
17 129 |
10 950 |
64% |
5.2 Капитальные вложения в муниципальные объекты |
|
|
|||
5.2.1 |
Направления использования |
тыс. руб. |
269 359 |
212 807 |
79% |
5.2.1.1 |
Новое строительство |
тыс. руб. |
94 716 |
88 874 |
94% |
5.2.1.2 |
Реконструкция, техпревооружение |
тыс. руб. |
47 727 |
18 948 |
40% |
5.2.1.3 |
Прочие (указать по направлениям) |
тыс. руб. |
126 916 |
104 985 |
83% |
5.2.2 |
Источники образования: |
тыс. руб. |
269 359 |
212 807 |
79% |
5.2.2.1 |
Выручка от реализции |
тыс. руб. |
74 700 |
57 823 |
77% |
5.2.2.2 |
Целевое бюджетное финансирование |
тыс. руб. |
193 657 |
153 289 |
79% |
5.2.2.3 |
Другие источники (указать) |
тыс. руб. |
1 001 |
1 695 |
169% |
И.о.председателя комитета
по экономике Л.Д.Колегова