АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ

Основные социально-экономические показатели

МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

города Кемерово

2000 – 2003 г.г.

В электронном виде информация представлена в локальной сети комитета по экономике в разделе «Показатели социально-экономического развития города»; на сервере администрации  по адресу: Mail – “Oi” (Y) : BD_eko/ МУН.СТАТ.2000-2003; в Итернете по адресу: Мail  - adm.kem.ru

 
 

2004 год

Содержание

Введение....................................................................................................................................................................................................... 3

ПЛАНИРОВАНИЕ И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ......................................... 4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ........................................................................................................................................... 4

ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ........................................................................................................................................................................... 5

ФИНАНСЫ....................................................................................................................................................................................................... 6

ОБРАЗОВАНИЕ.............................................................................................................................................................................................. 8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ............................................................................................................................................................................... 10

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА......................................................................................................................................................................... 12

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ..................................................................................................................................................................... 14

КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА................................................................................................................. 15

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК............................................................................................................................................................. 17

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО..................................................................................................................................................................... 18

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД................................................................................................................................................................................. 21

ЭКОЛОГИЯ.................................................................................................................................................................................................... 22

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА..................................................................... 23

Показатели деятельности муниципальных учреждений......................................................................... 24

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности муниципальных предприятий города............................. 25

Введение

10  декабря 1999 года  распоряжением Главы города № 2849 «О создании единой информационной системы информационного обеспечения структурных подразделений Администрации города Кемерово по муниципальным предприятиям и учреждениям» была организована работа по созданию базы данных статистических показателей по муниципальным предприятиям и учреждениям.

База данных статистических показателей по муниципальным предприятиям и учреждениям позволяет выявить и изучить закономерности развития муниципального хозяйства.

Качество сводных показателей социально-экономического развития  муниципального хозяйства зависит от достоверности информации, предоставляемой отраслевыми управлениями, по установленной форме.

Созданная в локальной сети Администрации города Кемерово специализированная страница по муниципальному хозяйству делает информацию доступной для всех отраслевых управлений. Всем подразделениям предоставлена возможность использовать унифицированную систему статистических показателей для планирования  своей деятельности.

Размещение информации о муниципальном хозяйстве на сайте Администрации города будет способствовать формированию у пользователей  Интернета объективных представлений о работе органов местного самоуправления, социально-экономического уровня развития городского хозяйства.

Сводные данные базы готовых документов по муниципальной статистике за 2000 – 2003 годы представлены в таблицах.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п

Наименование

показателей

Единицы

измерения

2000

год

2001

год

2002

год

2003 год

1.

Общая площадь земель

га

27 861

27 861

27 861

27861

в том числе:

1.1.

     земли промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки

га

3 711

3 711

4 110

6 489

1.2.

     земли жилой и общественно-деловой застройки

га

4 975

4 975

4 976

4 976

1.3.

     земли общего пользования

га

789

789

841

841

1.4.

     земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций

га

2 493

2 493

4 444

5 299

1.5.

     земли сельскохозяйственного использования

га

5 239

5 239

5 239

5239

1.6.

     земли водного фонда

га

1 087

1 087

1 087

1087

1.7.

     земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность

га

6 528

6 528

3678

543

1.8.

     прочие земли

га

3 039

3 039

3 486

3387

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

№ п/п

Наименование

показателей

Единицы

измерения

2000

год

2001

год

2002

год

2003 год

1.

Общая площадь муниципаль-ного образования – всего:

        га

27 861

27 861

27 861

27 861

в том числе:

1.1

по районам:

1.1.1

     Заводский

га

11 360,0

11 360,0

11 360,0

10 550,7

1.1.2

     Кировский

га

4 669,0

4 669,0

4 669,0

4 320,6

1.1.3

     Ленинский

га

1 615,0

1 615,0

1 615,0

1 495,1

1.1.4

     Рудничный

га

8 833,0

8 833,0

8 833,0

6 029,7

1.1.5

     Центральный

га

1 384,0

1 384,0

1 384,0

1 289,5

1.1.6.

пос. Ягуновский, Пионер

га

3 000,0

1.1.7.

р.п. Кедровка

га

1 175,4

1.2.

земли переданные:

1.2.1.

      в собственность гражданам

га

269

233

239

244

1.2.2.

      юридическим лицам

га

105

411

995

2.

Балансовая стоимость муниципального имущества

млн. руб.

34 645,9

29380,7

32 701,5

33 001,1

ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ

№ п/п

Наименование

показателей

Единицы

измерения

2000

год

2001

год

2002

год

2003 год

1.

Средства, направленные на городское развитие  – всего:

млн.руб.

165, 4

183,0

299, 4

283,3

в том числе по источникам:

1.1

     бюджет субъекта Федерации

млн.руб.

4,45

12,00

12,84

4,7

1.2

     бюджет города

млн.руб.

146,0

165,0

202,1

203,6

2.

Введено в эксплуатацию жилых домов

тыс.кв.м

53,2

71,9

109,1

126,4

2.1.

     в том числе за счет средств  городского бюджета

тыс.кв.м

0,2

2,6

2,0

11.8

3.

Введено в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры - всего

един.

76

37

30

61

в том числе:

3.1.

    лечебно-профилактических учреждений

един.

8

2

1

1

3.2.

   спортивных сооружений

един.

1

-

-

1

3.3.

     объектов потребительского рынка

един.

25

11

4

15

3.4.

     клубы, кинотеатры

един.

-

-

2

-

3.5.

     административные здания

един.

12

11

3

4

3.3.

     прочие объекты

един.

30

12

20

40

4.

Количество объектов муници-пальной собственности неза-вершенных строительством - всего

един.

88

91

91

81

в том числе:

4.1.

     непроизводственными

един.

88

91

91

81

4.1.1.

из них жильем

един.

26

22

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСЫ

  таблица № 1

№ п/п

Наименование показателей 

Единицы измерения

 2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1.  

Исполнение бюджета по доходам       

млн. руб.

2 263,7

2 786, 0

3 274, 1

3 685, 6

В том числе              

1.1.

Безвозмездные перечисления  от других бюджетов бюджетной системы 

млн. руб.

659,4

1 202,5

1 394,3

1 711,4

1.2.

     налоговые доходы

млн. руб.

1 535,4

1 456,7

1 601,5

1 609,7

1.3.

     неналоговые доходы

млн. руб.

68,9

117,9

256,9

330,1

1.4.

     доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

млн. руб.

8,9

21,4

34,4

2.  

Исполнение бюджета по расходам      

млн. руб.

2 251,0

2 783,0

3 413,0

3 625 ,9

2.1.

     государственное управление         

млн. руб.

104,7

134,5

179,3

180,1

2.2.

     правоохранительная деятельность       

млн. руб.

77,0

78,8

128,2

147,2

2.3.

     промышленность           

млн. руб.

12,1

78,2

29,9

21,8

2.4.

     сельское хозяйство       

млн. руб.

4,1

1,4

9,8

5,9

2.5.

     городское развитие (кап. строительство, реконструкция объектов)      

млн. руб.

3,8

6,2

12,6

31,6

2.6.

     транспорт                

млн. руб.

165,1

108,6

123,4

123,7

2.7.

     развитие рыночной структуры

млн. руб.

*)

*)

*)

1,3

2.8.

     жилищно – коммунальное хозяйство  

млн. руб.

106,3

913,9

498,5

639,0

2.9.

     благоустройство территории

млн. руб.

93,6

98,5

287,8

315, 2

2.10.

     предупреждение и  ликвидация чрезвычайных ситуаций       

млн. руб.

1,9

7,3

9, 4

6,1

2.11.

     противопожарная  деятельность        

млн. руб.

6,0

8,1

15,9

25,7

2.12.

     образование              

млн. руб.

618,1

656,0

1 076, 7

1 126,6

2.13.

     культура и искусство     

млн. руб.

30,9

29,7

46,4

50,9

2.14.

     здравоохранение          

млн. руб.

288,6

292,3

491,6

536,4

2.15.

     физкультура и спорт      

млн. руб.

27,3

38,3

49,6

55,2

2.16.

     молодежная политика      

млн. руб.

0,3

0,3

0,6

0,6

2.17.

     социальная зашита        

млн. руб.

54,0

52,7

108,6

119,4

2.18.

     расходы на реализацию законов РФ – всего:    

млн. руб.

67,0

226,5

280,4

157,2

В том числе              

2.18.1

     О ветеранах            

млн. руб.

0,0

108,4

135,0

18,8

2.18.2

     О погребении и  похоронном деле         

млн. руб.

1,7

2,0

2,1

2,3

2.18.3

     О статусе военнослужащих          

млн. руб.

0,02

0,03

0,04

-

2.18.4

     О социальной защите инвалидов в РФ           

млн. руб.

0,0

33,3

33,5

65,1

2.18.5

     прочие расходы    по другим законам РФ       

млн. руб.

65,2

82,8

109,7

71,0

2.19.

Прочие расходы

млн. руб.

590,2

51,7

64,3

82,0

*) нет данных

таблица № 2

Удельный вес отрасли в совокупных расходах бюджета

№ п/п

Наименование показателей 

Единицы измерения

 2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1.

 На государственное управление

%

4,6

4,8

5,2

5,0

2.

На правоохранительную деятельность

%

3,4

2,8

3,8

4,1

3.

На промышленность

%

0,5

2,8

0,9

0,6

4.

На городское развитие

%

0,2

0,2

0,4

0,9

5.

На транспорт

%

7,3

3,9

3,6

3,4

6.

На жилищно-коммунальное хозяйство

%

4,7

32,8

14,6

17,6

7.

На благоустройство территории

%

4,2

3,5

8,4

8,7

8.

На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций

%

0,1

0,3

0,3

0,2

9.

На противопожарную  деятельность

%

0,3

0,3

0,5

0,7

10.

На образование

%

27,4

23,6

31,5

31,1

11.

На культуру и искусство

%

1,4

1,1

1,4

1,4

12.

На здравоохранении

%

12,8

10,5

14,4

14,8

13.

На физкультуру, спорт  и молодежную политику

%

1,2

1,4

1,4

1,5

14.

На социальную защиту

%

2,4

1,9

3,2

3,3

15.

На реализацию законов РФ

%

3,0

8,1

8,2

4,3

16.

Прочие

%

26,5

2,0

2,2

2,4

           Итого: 

%

100,0

100,0

100,0

100,0

ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п

Наименование показателей

Един. измер.

 2000 год

 2001 год

 2002 год

2003 год

1.

Среднесписочная численность работающих в сфере образования

чел.

15 446

14 896

15 639

15 213

2.

Средства, направленные на образование - всего:

тыс. руб.

593 906,8

660 279,6

1 055 248,5

1 151 586,4

В том числе по источникам:

2.1.

    бюджет субъекта Федерации

 тыс. руб.

213 303,2

211 671,8

620 869,1

630 693,3

2.2.

    бюджет города

 тыс. руб.

314 834,7

373 342,9

344 988,9

402 880,6

2.3.

    платные услуги

 тыс. руб.

3 710,8

5 378,0

6 174,2

6 289,3

2.4.

    другие источники

 тыс. руб.

62 058,1

69 886,9

83 216,3

111 723,2

 3.

 Число постоянных муниципальных  дошкольных образовательных учреждений

 ед.

144

143

146

148

4.

 Число детей в муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях - всего:

 чел.

15 057

15 051

16 134

17 010

 

 В том числе:

 

4.1.

     детей ясельного возраста

 чел.

3 098

3 197

3 545

3 877

5.

 Число мест в  муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях

 ед.

16 435

16 435

16 780

17 010

6.

 Число дневных муниципальных общеобразовательных учреждений - всего:

 ед.

85

85

83

83

 

 В том числе:

 

6.1.

     начальных школ

 ед.

8

8

7

7

6.2.

     неполных средних школ

 ед.

10

10

9

9

 6.3.

     средних школ

 ед.

67

67

67

67

6.4.

     В них учащихся, всего

 чел.

64 778

61 682

58 322

54 663

 

 В том числе:

6.4.1.

      - 1-4 классов

 чел.

17 346

16 356

16 576

15 675

6.4.2.

      - 5-9 классов

чел.

37 699

35 504

31 454

27 662

6.4.3.

      - 10-11 классов

чел.

9 733

98 22

10 292

10 326

7.

 Число школ-интернатов

 ед.

12

12

12

12

7.1.

     в них воспитанников

 чел.

2 102

1 888

1 826

1 785

8.

 Число детских домов

 ед.

2

2

2

2

 

     в них воспитанников

 чел.

417

448

502

505

9.

 Число вечерних муниципальных общеобразовательных  школ

 ед.

9

9

9

9

 

     в них учащихся

 чел.

2 970

2 768

2 782

3 048

10.

 Число муниципальных учреждений начального профессионального образования

 ед.

2

2

2

2

10.1.

     в них учащихся

 чел.

660

662

662

632

11.

 Стоимость содержания одного ребенка в год

 

11.1.

     в детских образовательных учреждениях

 тыс. руб.

10,5

12,5

18,8

20,7

11.2.

    в школах

 тыс. руб.

2,8

4,3

7,2

8,0

11.3.

     в школах рабочей молодежи

 тыс. руб.

2,0

2,9

4,8

5,1

11.4.

    в школах-интернатах

 тыс. руб.

22,8

28,1

47,7

55,5

11.5.

     в детских домах

тыс. руб.

31,5

39,0

63,2

75,4

12.

Численность учащихся, зани-мающихся во II и III смены

 чел.

26 644

23 849

21 685

19 862

13.

Выпуск учащихся из 9-х классов

 чел.

7 380

7 476

7 661

7 346

14.

Выпуск учащихся из 11-х классов

 чел.

4 648

4 617

4 834

4 602

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

№ п/п

Наименование показателей 

Единицы измерения

 2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1.

Средства, направленные на здравоохранение – всего:

тыс. руб.

526 572,9

608 118,2

954 181,4

1 053 712,1

     В том числе по источникам:

1.1.

     бюджет субъекта Федерации

 тыс. руб.

58 177,0

79 855,0

90 585,0

122 120,4

1.2.

     бюджет города

 тыс. руб.

170 980,0

183 687,7

270 872,6

280 644,5

1.3.

     Внебюджетные источники

 тыс. руб.

80 987,5

100 906,8

174 343,2

138 498,5

1.4.

     другие источники

 тыс. руб.

216 428,4

243 668,9

454 225,3

476 604,0

2.

Среднесписочная численность работающих в муниципальных учреждениях – всего:

чел.

9 618

9 470

9 712

9 726

   из них:

2.1.

     врачи

 чел.

2 295

2 329

3 945

3 868

 2.2.

     средний медицинский персонал

 чел.

3 575

3 535

3 765

3 756

 3.

 Число муниципальных учреждений здравоохранения – всего:

 ед.

36

34

33

35

 

      В том числе:

 

 3.1.

      Больницы

 ед.

15

15

15

15

 3.1.1.

      из них детские

 ед.

4

4

4

4

 3.2.

     Амбулаторно-поликлинические учреждения

 ед.

11

11

10

11

 3.3.

     Муниципальные аптеки и аптечные киоски (пункты)

 ед.

9

8

8

8

 4.

 Число коек в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях – всего:

 тыс. коек

4 198

4 073

4 046

3 950

     из них детские

 тыс. коек

665

665

655

655

 4.1.

     на дневном стационаре

 тыс. коек

338

390

436

460

 5.

Количество кабинетов диагностики заболеваний – всего

ед.

385

392

400

422

6.

Общая заболеваемость

случаев на 1000 жителей

1 442,1

1 396,1

1 482

1 512,6

     В том числе детская

На 1000 детей до 15 лет

2 001,0

1 929,8

2 137,0

2161,8

7.

Средняя стоимость пролеченного больного в стационаре

руб.

3 200,0

3 524,0

5 186,7

5 886,4

8.

Стоимость одного койко-дня  в муниципальном ЛПУ – всего:

руб.

219,0

251,0

371,5

432,8

8.1.

     питание

руб.

18,0

17,5

17,8

21,3

8.2.

     медикаменты

руб.

43,0

46,0

51,1

69,3

9.

Стоимость одного посещения поликлиники

руб.

29,0

35,3

61,0

64,2

10.

Количество вызовов скорой помощи

ед.

171 840

176 051

182 280

181 100

11.

Стоимость одного вызова станции скорой помощи

руб.

165,0

200,8

339,6

382,2

12.

Продолжительность пребывания больного в стационаре  муници-

пального ЛПУ

дней

12,8

12,4

12,2

11,8

12.1.

     на дневном стационаре

дней

10

10

11

10,8

13.

Количество посещений в муници-пальном ЛПУ

посещений

5 48 640

5 386 728

5 163 958

5 231 698

13.1.

В том числе на одного жителя

посещений

10,7

10,2

9,8

9,9

14.

Количество человек, имеющих право на получение льготных медикаментов

чел.

68 629

63 662

63 862

57 560

15.

Количество отпущенных льготных рецептов

ед.

75 517

104 633

52 834

38 917

16.

Средняя стоимость рецепта

руб.

115,3

110,0

171,2

221,0

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

№ п/п

Наименование показателей 

Единицы измерения

 2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1.

Средства, направленные на социальную защиту - всего:

тыс. руб.

154 797,4

317 134,3

467 492,8

580 491,5

В том числе по источникам:

1.1.

     бюджет субъекта Федерации

 тыс. руб.

9 293,3

5 315,3

26 204,2

241 137,3

1.2.

     бюджет города

 тыс. руб.

130 205,6

292 103,3

393 172,1

290 985,1

1.3.

     платные услуги

 тыс. руб.

932,0

2 418,0

2 887,3

3 601,1

1.4.

     другие источники

 тыс. руб.

14 366,5

17 297,7

45 229,2

44 768,0

2.

Среднесписочная численность работников социальной сферы

чел.

1996

1 879

1 796

1 840

3.

Средний размер заработной платы работников

руб.

1 380,4

1 494,0

2 241,0

2 694

4.

Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке - всего:

чел.

119 669

77 761

80 751

81 243

В том числе:

4.1.

      пенсионеры

 чел.

67 156

34 540

34357

27 681

4.1.1.

      из них одинокие

 чел.

24 797

25 960

14 832

13 751

4.2.

      инвалиды

 чел.

17 616

10739

11 999

10 873

4.2.1.

      из них дети-инвалиды

 чел.

2 146

2 031

1 802

1 748

 5.

Наличие муниципальных центров социального обслу-живания - всего:

 ед.

7

7

7

7

 6.

Численность граждан, состо-ящих на учете в центрах социального обслуживания

 чел.

44 180

54 489

65 587

49 894

 7.

Число получателей пенсий

 чел.

132 965

133674

133 812

133 703

 8.

Количество вновь назначенных пенсий

 ед.

4 098

4 227

564

1 227

 9.

Средний размер пенсий

 руб.

772,88

1 188,6

1 496,87

1 789,13

 10.

Число получателей пенсий с доходом ниже прожиточного минимума

 чел.

35 847

45 279

34 357

27 681,0

 11.

 Число получателей пособий

 чел.

73 043

74 732

71 542

67 320,0

 12.

Численность жителей города, пользующихся льготами в соответствии с Федеральными законами - всего

 чел.

113721

112 024

119 089

158 242

 

 Из них в соответствии с  законами:

 

12.1.

      «О ветеранах»

 чел.

92 362

91 354

98 578

103 018

12.2.

     «О социальной защите прав инвалидов в РФ»

 чел.

21 680

19 851

19 570

46 478

12.3.

     «О погребении»

 чел.

813

819

941

695

 13.

 Количество семей, нуждаю-щихся в социальной поддержке

 ед.

29 839

32 482

34 395

34 832

 

      в них детей

 чел.

37 043

39 349

42 520

42 689

 13.1.

      количество многодетных семей

 ед.

1 807

1 615

1 481

1 409

13.1.1.

      в них детей

 чел.

5 982

5 365

4 842

4 682

 13.2.

     количество семей с детьми-инвалидами

 ед.

2 107

1 922

1 723

1 629

13.2.1.

      в них детей

 чел.

2 146

2 031

1 802

1 748

 13.3.

      количество неполных семей

 ед.

10 118

9 743

12274

12 521

13.3.1.

      в них детей

 чел.

12 525

12 037

14 871

14 753

 13.4.

      другие нуждающиеся семьи

ед.

15 807

19 202

18 917

19 273

13.4.1.

      в них детей

чел.

16 390

19 916

21 005

21 506

14.

Численность жителей города, состоящих на учете в учреж-дениях социальной защиты

чел.

68 636

60 398

70 100

81 393

15.

Число пенсионеров, обслужи-ваемых на дому

чел.

5320

5 044

4 959

5 736

16.

Число пенсионеров, получаю-щих пенсию с доставкой на дом

чел.

91 038

86 649

83 798

80 736

17.

Численность жителей города, получивших социальную помощь

чел.

114 792

51 611

117 440

128 249

18.

Средний размер помощи на одного жителя города, полу-чающего социальную помощь

руб.

285,6

441,6

426,0

364,0

19.

Число обслуживаемых на одного работника социальной сферы

чел.

169

138

180

171

20.

Расходы на одного обслуживаемого в учреждениях социальной защиты

руб.

503,4

496,0

1 097,0

1 023,0

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

 

№ п/п

Наименование показателей 

Единицы измерения

 2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1.

Средства, направленные на обеспечение занятости населения – всего:

тыс. руб.

80 482,0

49 749,5

65 773,2

79 676,5

     В том числе по источникам:

 1.1.

     Федеральный бюджет

 тыс. руб.

79 955,0

48 223,4

65 773,2

79 663,5

 1.2.

     средства гос. Поддержки (по реструктуризации угольной отрасли)

 тыс. руб.

240,0

0

0

0

 1.3.

     другие источники

 тыс. руб.

287,0

1 526,1

0

13

 2.

 Расходование денежных средств  – всего:

тыс. руб.

78 394,0

47 086,0

65 505,7

79 663,5

 

      Из них:

 2.1.

     з/плата работников

 тыс. руб.

3 280,0

3 377,6

4 701,1

4 517,2

 2.2.

     выплата пособий

тыс. руб.

18 821,0

34 025,4

46 927,7

63 212,0

3.

Численность граждан, обративших-ся по вопросам трудоустройства

чел.

80 377

96 179

153 802

109 8310

4.

Количество официально зарегист-рированных безработных (на 1-ое число месяца, следующего за отчетным)

чел.

5 583

3 720

5 088

5 034

5.

Количество получающих пособие по безработице к общему числу официально зарегистрированных безработных (на 1-ое число месяца, следующего за отчетным)

%

98,0

94,0

94,0

95,0

6.

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию (отношение количества безработных к числу вакансий)

чел.

0,5

0,6

0,8

0,8

7.

Численность граждан, прошедших переобучение по направлениям службы занятости населения

чел.

733

1 065

1 470

935

8.

Численность граждан, занятых на общественных работах

чел.

555

561

567

533

9.

Количество вновь созданных рабо-чих мест

ед.

163

98

0

0

10.

Численность безработных, направ-ленных на досрочную пенсию

чел.

137

135

141

256

КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

 

№ п/п

Наименование показателей 

Единицы измерения

2001 год

2002 год

2003 год

1.

Средства, направленные на культуру - всего:

тыс. руб.

75 381,4

104247,1

132 883,98

В том числе по источникам:

1.1.

     бюджет субъекта Федерации

 тыс. руб.

-

328,5

2 200,58

1.2.

     бюджет города

 тыс. руб.

54 015,6

92 312,2

105 558,2

1.3.

     платные услуги

 тыс. руб.

20 892,0

11 218,0

22 007,5

1.4.

     другие источники

 тыс. руб.

473,8

7 16,9

3 117,7

2.

Средства, направленные на спорт - всего:

тыс. руб.

44 755,7

64 019,2

73 848,4

В том числе по источникам:

2.1.

     бюджет субъекта Федерации

 тыс. руб.

-

130,0

2 511,8

2.2.

     бюджет города

 тыс. руб.

38 612,5

57 334,5

56 884,0

2.3.

     платные услуги

 тыс. руб.

4 140,0

4 919,0

5 797,1

2.4.

     другие источники

 тыс. руб.

2 003,2

1 635,7

8 655,5

3.

Средства, направленные на молодежную политику - всего:

тыс. руб.

317,2

584,9

836,8

В том числе по источникам:

3.1.

     бюджет субъекта Федерации

 тыс. руб.

-

-

27,0

3.2.

     бюджет города

 тыс. руб.

303,2

572,4

648,1

3.3.

     платные услуги

 тыс. руб.

14,0

11,0

20,3

3.4.

     другие источники

 тыс. руб.

 -

1,5

141,4

4.

Число муниципальных публичных  библиотек (включая филиалы)

ед.

36

36

36

4.1.

     в том числе детских

ед.

15

15

15

5.

Книжный фонд библиотек

тыс. экз.

1 042,3

913,1

890,6

5.1.

    в том числе детских

тыс. экз.

408,0

375,3

357,9

6.

Число читателей в массовых библиотеках

тыс. чел.

128,4

114,7

114,0

6.1.

     в том числе детских

тыс. чел.

43,4

38,6

42,8

7.

Число учреждений культуры, искусства

ед.

98

98

98

из них:

7.1.

     кинотеатров

ед.

5

4

4

7.1.1.

из них: муниципальных

ед.

3

3

2

7.2.

     видеозалов и видеосалонов

ед.

1

1

-

7.2.1.

из них: муниципальных

ед.

1

1

-

7.3.

     клубов, дворцов и домов культуры

ед.

12

13

13

7.3.1.

из них: муниципальных

ед.

12

12

12

7.4.

     театров

ед.

4

4

4

7.4.1.

из них: муниципальных

ед.

1

1

1

7.5.

     образовательных (музыкальные, художественные, школы  искусств) – всего

ед.

14

14

14

7.5.1.

из них: муниципальных

ед.

14

14

14

8.

Количество человек, посетивших муниципальные учреждения:

чел.

800 417

744 283

728 374

8.1.

     кинотеатры

 чел.

222 900

164 315

136 900

8.2.

     видеозалы и видеосалоны

 чел.

7467

7 885

2 921

8.3.

     клубы, дворцы и дома культуры

 чел.

549 534

554 420

568 602

8.4.

     театры

 чел.

20 516

17 663

19 951

9.

Число учащихся в муниципальных учреждениях культуры:

Из них:

9.1.

     в детских музыкальных школах

 чел.

2 130

2 154

2 185

9.2.

     в детских художественных школах

 чел.

938

738

756

9.3.

     в школах искусств

 чел.

2 728

2 817

2 835

10.

Количество муниципальных творческих  профессиональных коллективов

ед.

1

1

1

11.

Количество муниципальных самодеятельных творческих коллективов

ед.

175

182

224

11.1.

Из них имеют звание «Народного»

ед.

18

23

24

 12.

 Численность лиц, занимающихся в секциях, клубах и группах физ-культурно - оздоровительной направленности

 чел.

3 120

44 664

53 367

13.

Численность лиц, занимающихся в клубах по месту жительства

чел.

4 575

4 693

4 836

14.

Число клубов по месту жительства

ед.

50

51

50

 15.

 Число спортивных сооружений - всего:

 ед.

589

604

606

15.1.

В том числе:  муниципальных

ед.

178

178

178

 

 Из них:

 

 15.1.1.

     стадионов

 ед.

5

6

6

 15.1.2.

     плавательных бассейнов

 ед.

7

7

7

15.1.3.

     лыжных баз

ед.

15

15

15

 16.

Поставлены на учет различные категории молодежи

чел.

3 124

3 392

3 368

17.

Трудоустроено молодежи – всего

чел.

1 109

1 161

1 036

 

В том числе

 17.1.

     временно

чел.

944

984

790

 17.2.

     постоянно

чел.

165

177

246

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

№ п/п

Наименование показателей 

Единицы измерения

 2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1.

Количество предприятий потребительского рынка и услуг – всего:

ед.

4 886

4 662

5 525

6 000

Из них:

1.1.

     торговли

ед.

1 326

1 194

1 309

1 325

1.1.1.

    из них муниципальные

ед.

2

2

2

1

1.2.

    сферы услуг

ед.

297

285

380

629

1.2.1.

     из них муниципальные

ед.

2

2

2

2

1.3.

     общественного питания

ед

500

488

539

573

1.3.1.

    из них муниципальные

ед.

2

2

2

2

1.4.

     вещевые, продовольственные и смешанные рынки

ед.

34

32

32

32

1.4.1.

    из них муниципальные

ед.

1

1

-

-

2.

Выручка от реализации услуг и товаров  муниципальными предприятиями потребительского рынка - всего:

тыс. руб.

85 254,0

88 784,0

36 793,0

34 318,0

В том числе:

2.1.

    в торговле

тыс. руб.

58 986,0

54 711,0

22 780,0

18 222,0

2.2.

    в общественном питании

тыс. руб.

5 846,0

7 567,0

8 390,0

9 984,0

2.3.

в сфере услуг

тыс.руб.

2 988,0

4 594,0

5 623,0

6 112,0

3.

Средний размер торговой наценки

%

29,3

33,89

35,95

41,39

3.1.

     в предприятиях торговли

%

27,5

29,26

30,24

34,72

3.2.

     в предприятиях общественного питания

%

47,2

48,86

51,47

53,53

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

№ п/п

Наименование показателей 

Единицы измерения

 2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1.

Средства, направленные на жилищно – коммунальное  хозяй-ство всего:

тыс. руб.

988 334,6

1 407947,6

1 518 689,8

1 967 282,7

В том числе по источникам:

1.1.

     бюджет субъекта Федерации

 тыс. руб.

0

70 285,2

97 459,3

176 871,4

1.2.

     бюджет города

тыс.руб.

554 366,0

738 958,3

479 736,4

601062,9

1.3.

     собственные и привлеченные

 тыс. руб.

21 889,6

15 406,5

19 956,1

15 016,7

1.4.

     платные услуги

 тыс. руб.

412 079,0

583 297,6

911 808,2

1 164 531,1

1.5.

     другие источники

 тыс. руб.

0

0

9 729,8

9 800,6

2.

Средства, направленные на благоустройство всего:

тыс. руб.

10 840,7

184 646,5

234 862,1

255 308,1

В том числе:

2.1.

     бюджет города

 тыс. руб.

101 840,7

184 648,8

234 862,1

255 308,1

3.

Средства, направленные на транспорт всего:

тыс. руб.

154 536,3

161 014,2

180 934,2

169 623,0

В том числе по источникам:

3.1.

     бюджет субъекта Федерации

 тыс. руб.

0

45 613,2

57 200,4

45 900,0

3.2.

     бюджет города

 тыс. руб.

154 536,3

115 401,0

123 734,0

123 723,0

4.

Средства, направленные на развитие городской телефонной связи - всего:

тыс. руб.

391,6

2 489,7

3 951,0

4 416,3

В том числе по источникам:

4.1.

     бюджет города

 тыс. руб.

391,6

2 489,7

3 951,0

4 416,3

 5.

Общая площадь жилья в городе (на начало отчетного периода ) -всего:

 тыс. кв. м

9 530,5

9 600,0

9 698,1

9 753,7

 В том числе:

 

 

5.1.

     находящегося в муниципальном ведении

 тыс. кв. м

7 694,2

7 773,7

7 856,5

7938,6

 5.2.

     не переданного предприятиями на начало отчетного периода

 тыс. кв. м

1 836,3

1 924,4

1 897,2

1815,1

 7.

Размеры тарифов для оплаты населением за услуги ЖКХ:

 

 

 7.1.

     за 1 куб. м холодной воды

 руб.

1,87

2,15

2,85

3,3

 7.2.

     за 1 куб. м канализации

 руб.

1,12

1,28

1,71

2,0

 7.3.

     за 1 кв.м отопления

 руб.

1,38

3,07

5,76

7,1

 7.4.

    за 1 куб. м горячей воды

 руб.

5,9

9,87

15,77

18,9

 7.5.

     содержание и ремонт жилья за 1 кв. м общей площади

 руб.

1,57

3,44

3,44

4,3

 7.6.

     за пользование мусоропроводом на одного проживающего

 руб.

2,12

3,98

3,98

3,98

 7.7.

     за пользование лифтом на одного проживающего

 руб.

21,4

21,4

30,1

30,1

 8.

Отпущено на потребление населению:

 

 

 8.1.

     холодной воды

 тыс. куб.м.

36 175,5

22 640,4

25 841,6

24 414,3

 8.2.

     горячей воды

 тыс. куб.м.

1 575,8

918,5

1 123,9

1 056,9

 8.3.

     тепла

 тыс. Гкал.

2 368,6

1 215,0

1 447,4

1 482,7

 9.

Канализировано  (пропущено) сточных вод

 тыс. куб.м.

54 078,1

31 531,5

36 884,2

35 169,2

10.

Выполнено работ  по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда– всего:

 тыс.руб.

107 337,9

122 070,0

154 403,7

136 248,5

10.1.

В том числе со сбора с жильца:

 тыс.руб.

22 539,3

62 170,5

98 041,5

78 660,2

10.1.1.

     кровельные работы

 тыс.руб.

6 717,5

19 630,8

32 215,6

28 343,3

10.1.2.

     работы по отоплению

 тыс.руб.

4 835,4

10 685,1

15 291,1

13 791,0

10.1.3.

     водоснабжение

 тыс.руб.

1 242,3

4 838,1

8 169,0

11 305,0

10.1.4.

     швы

 тыс.руб.

4 303,2

0

15 812,8

14 292,7

10.1.5.

     вынос отопления

 тыс.руб.

0

3 456,2

8 129,6

495,5

10.1.6.

     электромонтажные работы

 тыс.руб.

1 651,6

3 007,3

2 639,4

2 015,7

10.1.7.

     прочие

тыс.руб.

3 789,3

20 553,0

72146,2

66 005,3

11.

Число жилых квартир/домов

 тыс.кв.м/ед.

161,6/3 324

162,3/3 329

165,6/3 338

167,9/3 408

12.

Жилая площадь всего полезного фонда, оборудованная :

 

 

12.1.

     водопроводом

 тыс.кв.м.

7 526,2

7 541,6

7 831,6

7 925,8

12.2.

     канализацией

 тыс.кв.м.

7 343,4

7 365,1

7 640,7

7761,1

12.3.

     центральным отоплением

 тыс.кв.м.

7 383,3

7 417,4

7 533,9

7607,8

12.4.

     газом

 тыс.кв.м.

893,7

880,4

814,1

812,4

12.5.

     горячей водой

 тыс.кв.м.

7 348

7 383,8

7 497,2

4571,3

12.6.

     напольными плитами

 тыс.кв.м.

5 998,2

5 961,1

6 278,7

5178,3

13.

Размер платных услуг, оказанных  населению жилищно-эксплуата-ционными организациями - всего

 тыс. руб.

*)

217 347,5

280 259,2

332 018,0

В том числе:

 

 

13.1.

     бытовые

 тыс. руб.

*)

217,0

2 106,3

2 898,7

13.2.

     жилищные

 тыс. руб.

*)

217 130,5

278 152,9

329 119,3

14.

Выполнено работ по благоустройству

 тыс. руб.

106 276,5

151 381,2

278 436,4

287 332,8

 В том числе :

 

 

14.1.

     текущий ремонт

 тыс. руб.

62 719,4

89 746,0

104 192,9

124 857,4

14.2.

     капитальный ремонт

 тыс. руб.

43 557,1

61 635,2

174 243,5

162 475,4

15.

Число телефонных аппаратов сети общего пользования

тыс. ед.

164

164

180

182,8

16.

Число таксофонов городской телефонной сети

тыс. ед.

1,508

1,526

1,592

1,606

17.

Число городских телефонных станций

ед.

25

25

25

25

18.

Перевезено пассажиров - всего:

 млн. чел.

211,3

201,8

187,9

191,3

 В том числе:

 

 

18.1.

     автотранспортом

 млн. чел.

144,2

129,8

121,4

121,0

18.1.1.

     в том числе бесплатно

 млн. чел.

80,8

64,4

50,0

51,0

18.2.

     электротранспортом

 млн. чел.

67,1

72,0

66,5

70,3

18.2.1.

     в том числе бесплатно

 млн. чел.

44,4

47,8

43,6

46,3

19.

Фактически выполнено рейсов - всего

тыс.рейсов

4 351,5

4 462,7

4 599,0

4 648,5

В том числе:

19.1.

     автотранспортом

тыс.рейсов

3 504,6

3 684,9

3 807,4

3 847,0

19.2.

     электротранспорт

тыс.рейсов

846,9

777,8

791,6

801,5

20.

Фактически выполнено рейсов на маршрутных такси

тыс.рейсов

1 507,3

1 875,3

1 979,6

1 984,5

21.

На маршрутных такси частными предпринимателями

тыс.рейсов

272,1

320,1

398,4

548,4

22.

Стоимость одной поездки на:

 

 

22.1.

     автотранспорте

 руб.

3,0

3,0

5,0

5,0

22.2.

     электротранспорте

 руб.

3,0

3,0

5,0

5,0

22.3.

     маршрутных такси

 руб.

6,0

6,0

7,0

8,0

22.4.

     маршрутах "Экспресс"

 руб.

3,5

4,0

6,0

6,0

23.

Количество  маршрутов - всего:

 ед.

179

187

249

258

 В том числе:

23.1.

     автотранспорта

 ед.

121

117

167

167

23.2.

     маршрутных такси

 ед.

46

58

68

77

23.2.

     электротранспорта

 ед.

12

12

14

14

24.

Среднесписочное количество подвижного состава - всего:

 ед.

1 086,7

1 452,1

1 723,6

1 807,6

 В том числе:

 

 

24.1.

     автотранспорта

 ед.

614,9

905,9

1 019,4

1 049,5

24.2.

     маршрутных такси

ед.

286,8

358,3

512,6

567,7

24.3.

     электротранспорта

 ед.

185,0

187,9

191,6

190,4

25.

Коэффициент использования парка

 

 

25.1.

     автотранспорта

 %

61,2

63,9

64,7

64,3

25.2.

     маршрутных такси

 %

72,6

73,6

69,9

69,7

25.3.

     электротранспорта

%

66,6

60,6

61,4

64,5

26.

Обеспеченность населения транспортом

 ед. /1000 чел

2,11

2,19

2,24

2,4

27.

Стоимость единого проездного билета:

 

27.1.

     на предъявителя

 руб.

180,0

200,0

240,0

240,0

27.2.

     для школьников

 руб.

40,0

50,0

50,0

50,0

27.3.

     для учащихся (учрежд. начальн. и сред. проф. образ.)

руб.

50,0

100,0

120,0

120,0

28.

Приобретено подвижного состава (собственные средства транспорт-ных предприятий):

 

 

28.1.

     на сумму

 тыс. руб.

13 683,0

63 812,4

113 500,0

53 800

28.2.

     количество

 ед.

49

104

94

60

29.

 Выполнено заказов по перевозке

шт.

728

1 097

1 665

1 763

*) нет данных

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

№ п/п

Наименование показателей 

Единицы измерения

2001 год

2002 год

2003 год

1.

Число жилых домов муниципального жилищного фонда

ед.

3 329

3 338

3 408

1.1.

     в них    квартир

тыс.квартир

162,3

165,6

167,9

2.

 Общая площадь жилья в городе –всего (на начало года):

 тыс. кв. м

9 600,0

9 698,1

9 753,7

3.

Общая площадь в домах муници-пального жилого фонда - всего

тыс. кв. м

7 773,3

7 856,5

7938,6

4.

Количество заселенной площади - всего

тыс. кв. м

75,9

121,9

133,9

4.1.

     в т.ч. в домах-новостройках

тыс. кв. м

71,6

119,1

126,0

5.

Число семей, получивших жилье и улучивших жилищные условия в отчетном году - всего

ед.

1 158

1 556

2 232

Из них:

5.1.

     военнослужащих, уволенных в запас или отставку

ед.

39

16

7

5.2.

     многодетных

ед.

 -

2

2

5.3

     принимавших участие в работе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

ед.

3

4

2

6.

Число семей-очередников, купивших квартиры

ед.

 -

76

28

6.1.

     их общая площадь

 кв. м

3 251

5 330,5

1 758,3

7.

Число семей, стоящих на учете на конец года для получения жилья

ед.

11 625

11 517

11 234

Из них:

7.1.

     военнослужащих – ветеранов Афганистана

ед.

110

110

95

7.2.

     военнослужащих, уволенных в запас или отставку

ед.

348

337

295

7.3.

     многодетных семей

ед.

665

666

647

7.4.

     молодых семей

ед.

725

695

720

7.5.

     принимавших участие в работе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

ед.

87

79

58

7.6.

     беженцев

ед.

80

76

66

7.7.

     вынужденных переселенцев

ед.

484

496

240

8.

Из общего числа семей, стоящих на

 учете на конец года, проживают

8.1.

     в коммунальных квартирах

ед.

131

149

71

8.2.

     в общежитиях

ед.

2 180

2 162

2 102

8.3.

     в ветхом и аварийном жилфонде

ед.

2 247

2 232

1 892

9.4.

     стоят на учете 10 лет и более

ед.

5 314

5 311

4 237

ЭКОЛОГИЯ

№ п/п

Наименование показателей 

Единицы измерения

 2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1.  

Средства, направленные на охрану окружающей среды - всего:

тыс.руб.

25 503,4

122 122,2

55 320,0

55 995,7

В том числе по источникам:

1.1.

     бюджет субъекта Федерации

тыс. руб.

0

3 415,0

0

0

1.2.

     бюджет города            

тыс. руб.

0

0

0

0

1.3.

     собственные средства    предприятий 

тыс. руб.

25 503,4

118 707,2

54 748,1

55 995,7

2.  

Количество предприятий:   

2.1.

     сбрасывающих неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды 

ед.

17

18

18

18

2.2.

     имеющих выбросы вредных  веществ в атмосферу

ед.

187

160

127

144

3.  

Объем выброса в год вредных веществ в атмосферу     

тыс.тонн

65,3

61,4

61,1

56,7

4.  

Сброшено сточных вод - всего:    

тыс.куб.м

265 130,4

281 509,3

281 367,3

254 849,0

в том числе:             

4.1.

     нормативно - чистые      

тыс.куб.м  

109 529,4

103 586,0

110 781,0

109 481,0

4.2.

     недостаточно очищенные   

тыс. куб.м 

104 498,9

10 7016,9

101 151,3

93 905,5

4.3.

     без очистки              

тыс. куб.м 

54 102,1

70 906,4

70 435,0

51 462,5

5.

Суммарная мощность очистных сооружений        

тыс.куб.м

220 046,5

160 746,5

161 270,5

161 270,5

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

№ п/п

Наименование показателей 

Единицы измерения

 2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

1. 

Средства, направленные на работу с правоохранительными органами и противо-пожарными службами города - всего 

тыс.руб.

75 742,3

87 533,9

127 103,2

144 496,7

 В том числе по источникам: 

1.1.

     бюджет субъекта Федерации  

тыс. руб.

10 568,0

12 291,0

15 989,7

-

1.2.

     бюджет города              

тыс. руб.

65 174,3

75 242,9

111 113,5

144 496,7

2. 

Зарегистрировано преступлений - всего          

ед.  

11 778

12 980

9 963

9 843

среди  них:               

2.1.

     тяжких                     

ед.  

6 358

7 462

4 758

 3 923

2.2.

     экономических              

ед.  

1 125

941

1 121

1 265

2.3.

     связанных с наркотиками    

ед.  

1 364

1 599

1 250

1 492

2.4.

     против личности            

ед.  

1 613

1 756

1 430

1 298

2.5.

     имущественных               

ед.  

6 565

7 502

5 150

5 136

2.6.

     совершенных   несовершеннолетними или при их участии             

ед.  

871

922

827

699

3. 

Совершено ДТП              

ед.  

618

618

599

584

в них:               

3.1.

     погибло

чел. 

72

76

76

74

3.2.

     травмировано               

чел. 

707

707

703

702

4. 

Раскрываемость по расследованным преступлениям         

%

72,6

67,0

67,7

69,4

5. 

Составлено протоколов по санитарии  

ед.

10 575

11 422

9 537

11 700

6. 

Количество пожарных частей - всего:

ед.

12

12

11

10

В том числе:               

6.1.

     федеральных                

ед. 

5

5

5

5

6.2.

     объектовых                 

ед. 

5

5

4

3

6.3.

     муниципальных              

ед. 

2

2

2

2

7. 

Численность личного состава пожарных частей - всего:

чел. 

707

706

727

618

В том числе:               

7.1.

     федеральных                

чел.

227

222

218

157

7.2.

     объектовых                 

чел.

259

263

192

145

7.3.

     муниципальных               

чел.

221

203

288

288

7.4.

     областных

чел.

 -

1

1

-

7.5.

     - Кемеровский район

чел.

 -

17

28

28

8. 

Количество  специализированных транспортных средств               

ед.

46

46

43

16

8.1.

     в процентах к установленной норме

%

65,0

65,0

82,0

82,0

9. 

Оснащенность  спецоборудованием, спецодеждой и обувью ( в процентах к установленной норме)             

%

73,0

73,0

73,0

65,0

10.

Количество пожаров         

ед. 

1 213

1 211

1 083

988

11.

Число погибших на пожарах  

чел.

49

54

62

77

*) данные отсутствуют

Показатели деятельности муниципальных учреждений

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

2002 год

2003 год

Темп роста (2003 к 2002),%

1

2

3

4

5

6

1.

Основные средства

тыс. руб.

2 424 978,6

3 952 253,0

163,0%

2.

Арендованные основные средства

тыс. руб.

3.

Материалы и запасы

тыс. руб.

228 993,3

288 019,2

125,8%

4.

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

104 893,4

107 581,9

102,6%

5.

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

909 353,5

810 317,2

89,1%

6.

Поступление денежных средств

тыс. руб.

2 637 965,1

3 043 796,8

115,4%

В том числе по источникам:

тыс. руб.

6.1.

 - бюджетные средства

тыс. руб.

1 830 655,6

2 019 212,6

110,3%

6.2.

 - платные услуги

тыс. руб.

124 123,9

146 161,3

117,8%

6.3.

 - родительская плата

тыс. руб.

44 635,7

52 318,5

117,2%

6.5.

 - добровольное медицинское страхование

тыс. руб.

47 348,0

64 916,9

137,1%

6.7.

 - другие источники (в том числе ОМС)

тыс. руб.

591 201,9

761 187,5

128,8%

7.

Расходование денежных средств

тыс. руб.

2 720 572,2

3 057 090,5

112,4%

В том числе:

7.1.

оплата труда

тыс. руб.

1 111 577,7

1 204 600,7

108,4%

7.2.

перечисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

тыс. руб.

400 033,1

427 975,7

107,0%

7.3.

приобретение предметов снабжения

тыс. руб.

325 242,3

406 821,5

125,1%

7.4.

предметы длительного пользования

тыс. руб.

53 075,3

64 985,8

122,4%

7.5.

оплата коммунальных услуг

тыс. руб.

187 182,7

242 861,3

129,7%

7.6.

оплата транспортных услуг

тыс. руб.

21 738,4

13 919,4

64,0%

7.7.

командировки и служебные разъезды

тыс. руб.

4 071,7

4 172,9

102,5%

7.8.

оплата услуг связи

тыс. руб.

8 120,6

7 509,7

92,5%

7.9.

оплата прочих услуг

тыс. руб.

146 050,0

189 864,1

130,0%

7.10.

трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами, законами субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления

тыс. руб.

449 230,2

479 442,6

106,7%

7.11.

капитальный ремонт

тыс. руб.

14 250,4

14 936,8

104,8%

8

Превышение доходов над расходами (всего)

-82 607,1

-13 293,7

16,1%

9.

Налоги за счет прибыли - Всего:

тыс. руб.

3 477,5

2 938,3

84,5%

10.

Направлено из прибыли на образование средств учреждения

тыс. руб.

12 188,1

11 844,9

97,2%

11.

Расходы на капитальное стрительство

тыс. руб.

8 240,4

8 160,2

99,0%

12.

Баланс

Тыс. руб.

3 570 757,1

5 103 723,6

142,9%

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности муниципальных предприятий города

 

 

  № п/п

                          Показатели

Ед.изм.

2002 год

2003 год

Темп роста 2003 к 2002 году, %

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Баланс

 

1.1.

Внеоборотные активы

тыс.руб.

1 009 946

516 498

51%

 

1.1.1.

Основные средства (по остаточной стоимости)

тыс.руб.

536 325

387 233

72%

 

1.2.

Арендованные основные средства

тыс.руб.

162 181

220 321

136%

 

1.2.1.

в том числе по лизингу

8 516

8 516

100%

 

1.3.

Стоимость жилого фонда

тыс. руб.

7 062 243

7 095 823

100%

 

1.4.

Износ основных фондов, в том числе

тыс. руб.

2 857 443

3 007 764

105%

 

1.4.1

находящихся в хоз ведении и оперативном управлении

тыс. руб.

974 271

897 850

92%

 

1.4.2

арендованных

тыс. руб.

109 404

246 117

225%

 

1.4.3

жилого фонда

тыс. руб.

1 773 768

1 863 797

105%

 

1.5.

Оборотные активы, в том числе

тыс. руб.

597 258

597 834

100%

 

1.5.1

Запасы

тыс. руб.

141 590

130 398

92%

 

1.5.2

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

365 375

378 220

104%

 

1.6

Капитал и резервы

тыс. руб.

918 039

416 593

45%

 

1.7

Долгосрочные    пассивы

тыс. руб.

2 150

2 258

105%

 

1.8

Краткосрочные  пассивы, в том числе

тыс. руб.

687 016

695 483

101%

 

1.8.1

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

598 885

553 772

92%

 

1.8.2

Остатки неиспользованного целевого бюджетного финансирования

тыс. руб.

33 445

39 083

117%

 

1.9

Баланс

тыс. руб.

1 607 205

1 114 335

69%

 

2 Отчет о прибылях и убытках

 

2.1

Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции.работ,услуг (без НДС и акцизов)

тыс.руб.

993 404

1 099 652

110,7%

 

 

2.1.1

Из общего объёма выручки продажа товаров,работ,услуг за счет финанси-рования из бюджетов всех уровней

тыс. руб.

20 672

26 451

128%

 

2.2

Сумма бюджетного финансирования, не отражаемая в форме № 2

тыс. руб.

195 010

215 038

110%

 

2.3

Себестоимость

тыс.руб.

1 196 656

1 311 728

110%

 

2.3.1

в том числе за счет бюджетного финансирования

тыс. руб.

65 583

51 290

78%

 

2.4

Себестоимость работ, услуг, выполненных за счет бюджетного финансирования, не отражаемая в форме № 2

тыс. руб.

193 365

323 847

167%

 

2.5

Валовая прибыль

тыс.руб.

-203 253

-212 076

104%

 

2.6

Коммерческие и управленческие расходы

тыс.руб.

22 887

28 094

123%

 

2.7

Прибыль(+),убыток(-) от продаж

тыс.руб.

-226 140

-240 171

106%

 

2.8

Проценты к получению и уплате

0

-41

 

 

2.9

Прочие операционные доходы

тыс.руб.

33 604

39 511

118%

 

2.10

Прочие операционные расходы

тыс.руб.

34 976

43 776

125%

 

2.11

Внереализационные доходы, в том числе

тыс.руб.

347 337

356 790

103%

 

2.11.1

Дотация на покрытие убытков

254 067

257 265

101%

 

2.11.2

Возмещение льгот и субсидий

34 063

27 788

82%

 

2.11.3

Доля от проездных билетов на содержание УЕЗТУ

16 833

19 914

118%

 

2.12

Внереализационные расходы

тыс.руб.

138 648

162 678

117%

 

2.13

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения

тыс.руб.

39 063

14 448

37%

 

1

2

3

4

5

6

 

Убыток убыточных до налогообложения

тыс.руб.

-57 885

-64 853

112%

2.14

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

тыс.руб.

12 997

7 263

56%

2.15

Чистая прибыль (+) отчетного периода

тыс.руб.

28 982

9 546

33%

2.16

Чистый убыток (-) отчетного периода

тыс.руб.

-60 801

-60 101

99%

3. Сведения о численности и заработной плате работников

3.1

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

522 644

563 104

108%

3.2

Средняя численность работников с начала года

чел.

13 081

12 181

93%

3.3

Среднемесячная заработная плата

рублей

3329,5

3852,3

116%

4. Состав затрат по элементам

4.1

Материальные затраты    

тыс. руб.

480 924

505 694

105%

4.2

Оплата труда

тыс. руб.

497 337

544 804

110%

4.3

Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

168 725

191 232

113%

4.4

Амортизация

тыс. руб.

58 030

59 561

103%

4.5

Прочие, в том числе

тыс. руб.

223 029

280 249

126%

4.5.1

Арендная плата КУМИ

тыс. руб.

10 992

28 037

255%

4.5.1.1

в том числе амортизация по арендованному имуществу

тыс. руб.

7 640

11 243

147%

4.5.2

Капитальный ремонт жилого фонда подрядчиками

тыс. руб.

64 300

55 278

86%

Всего по элементам затрат

тыс. руб.

1 428 045

1 581 540

111%

5. Инвестиции

5.1

Капитальные вложения в основные фонды предприятия

 

 

5.1.1

Направления использования:

тыс. руб.

118 347

91 879

78%

5.1.1.1

Новое строительство

тыс. руб.

20 163

18 924

94%

5.1.1.2

Реконструкция, техперевооружение

тыс. руб.

15 691

33 676

215%

5.1.1.3

Приобретение основных фондов

тыс. руб.

67 051

33 740

50%

5.1.1.4

Другие цели

тыс. руб.

15 441

5 539

36%

5.1.2

Источники образования

тыс. руб.

118 347

91 879

78%

5.1.2.1

Амортизация

тыс. руб.

38 159

17 020

45%

5.1.2.2

Прибыль

тыс. руб.

7 326

980

13%

5.1.2.3

Арендная плата по программе целевого финансирования на восстановление, замену и пополнение  мун. имущества

тыс. руб.

12 231

22 667

185%

5.1.2.4

Бюджетные ассигнования

тыс. руб.

22 095

30 995

140%

5.1.2.5

Кредиты и займы

тыс. руб.

21 407

9 267

43%

5.1.2.6

Другие источники

тыс. руб.

17 129

10 950

64%

5.2 Капитальные вложения в муниципальные объекты

 

 

5.2.1

Направления использования

тыс. руб.

269 359

212 807

79%

5.2.1.1

Новое строительство

тыс. руб.

94 716

88 874

94%

5.2.1.2

Реконструкция, техпревооружение

тыс. руб.

47 727

18 948

40%

5.2.1.3

Прочие (указать по направлениям)

тыс. руб.

126 916

104 985

83%

5.2.2

Источники образования:

тыс. руб.

269 359

212 807

79%

5.2.2.1

Выручка от реализции

тыс. руб.

74 700

57 823

77%

5.2.2.2

Целевое бюджетное финансирование

тыс. руб.

193 657

153 289

79%

5.2.2.3

Другие источники (указать)

тыс. руб.

1 001

1 695

169%

И.о.председателя комитета

по экономике                                                                          Л.Д.Колегова