ВАРИАНТ № 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Форма
1
АКТИВ
На начало года
конец года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05
11
1559
17079
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки
знаки обслуживания), иные с перечисленными права и активы
112
155
17079
Основные средства (01, 02, 03
120
166294
424710
в том числе;
Незавершенное строительство
(07,08,61)
130
157081
1559606
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I.
190
1821589
5823.794
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
331964
1233444
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)
211
64527
1008796
малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы (12,13,16)
213
266104
224648
расходы будущих периодов (31
217
1333
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после .отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
Денежные средства
241
260
2292222
31331
137372
1013
в том числе:
касса (50)
261
1503
5
расчетные счета (51
262
311813
100514
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I.
2938835
2762447
III. УБЫТКИ
жото та
БАЛАНС
(сумма строк 190 + 290 + 390)
399
4 760 42
8 586 241
ПАССИВ |
Код. стр. |
На начало года |
На конец года |
IV.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
Уставный капитал (85) |
410 |
500 000 |
500 000 |
Добавочный капитал (87) |
420 |
528 503 |
528 503 |
Нераспределенная прибыль (88) |
470 |
4458 |
4458 |
Нераспределенная прибыль отчетного года |
480 |
X |
11385 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV. |
490 |
1032961 |
1044346 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
|||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V. |
590 |
- |
- |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
|||
Кредиторская задолженность |
620 |
3727463 |
7541895 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60,7 6) |
621 |
1902917 |
1880084 |
по оплате труда (70) |
624 |
519940 |
1924045 |
по социальному страхованию и обеспечению (69) |
625 |
724261 |
2259436 |
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
580345 |
1478330 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI. |
690 |
3727463 |
7541895 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 +§§0 |
699 |
4760424 |
8586241 |
ОТЧЕТ 0 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
Форма № 2 |
||
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогич ный период прошлого года |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, ус луг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
14806550 |
4346762 |
Себестоимость реализации то варов, продукции, работ, услуг |
020 |
14755928 |
4320393 |
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040) ) |
050 |
50622 |
26369 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки(050+0 60+07 0+08 0+0 90-100)) |
110 |
50622 |
26369 |
Прочие внереализационные расходы |
130 |
33106 |
19511 |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110+120-130)) |
140 |
17516 |
6858 |
Ня.пог на ппибыль |
150 |
6131 |
2400 |
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (строки (14 0-150-160)) |
170 |
11385 |
4458 |
ВЫПИСКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К БАЛАНСУ (Форма № 5} 2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование |
Код |
Остаток |
Возникло |
Погашено |
Остаток на |
показателя |
стр. |
на нача- |
обяза- |
обяза- |
конец года |
ло года |
тельств |
тельств |
|||
Дебиторская за- |
210 |
2292222 |
13888054 |
14806550 |
1373726 |
долженность : |
|||||
в том числе про- |
211 |
2292222 |
13888054 |
14806550 |
1373726 |
сроченная |
|||||
Кредиторская за- |
230 |
3727463 |
8505385 |
4690953 |
7541895 |
долженность : |
|||||
коаткосрочная |
|||||
в том числе про- |
231 |
3727463 |
8505385 |
4690953 |
7541895 |
сроченная |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя |
Код стр. |
Остаток на начало |
Остаток на начало |
1 |
2 |
3 |
4 |
Износ амортизируемого имущества: нематериальных активов |
391 |
1113 |
9686 |
основных средств - всего |
392 |
431538 |
798501 |
в том числе: зданий и сооружений |
393 |
206479 |
375295 |
машин, оборудования, транспортных средств |
394 |
225059 |
423206 |
других |
395 |
||
малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
396 |
12777 |
12777 |