Приложение 1

Анализ фактического поступления доходов в бюджет Новосибирской области за 2002 – 2004 гг.

статьи доходов

2002

2003

2004

Тыс.руб.

По отн.к пред.г.

В%

Тыс.руб.

По отн.к пред.г.

В%

Тыс.руб.

По отн.к пред.г.

В%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3188461

-

100

3856135

667674

120,94

4856007

999872

125,93

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД),ПРИРОСТ КАПИТАЛА

1499121

-

100

2265803

766682

151,14

2922905

657102

129,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ

1164539

-

100

740356

-424183

63,58

702204

-38152

94,85

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

126499

-

100

242917

116418

192,03

336682

93765

138,60

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

338639

-

100

497753

159114

146,99

631089

133336

126,79

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

58101

-

100

106083

47982

182,58

264043

157960

248,90

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ

1562

-

100

3223

1661

206,34

-916

-4139

-28,42

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

373455

-

100

669604

296149

179,30

295532

-374072

44,14

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

130108

-

100

59854

-70254

46,00

134664

74810

224,99

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1899

-

100

1635

-264

86,10

11250

9615

688,07

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

64051

-

100

74479

10428

116,28

71734

-2745

96,31

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2332

-

100

17784

15452

762,61

33212

15428

186,75

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

175065

-

100

515852

340787

294,66

44672

-471180

8,66

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:

1555966

-

100

3448180

1892214

221,61

4269397

821217

123,82

ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

1555966

-

100

3419180

1863214

219,75

4269397

850217

124,87

ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

0

-

100

0

0


0

0


ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

17629

-

100

2382932

2365303

13517,11

1442985

-939947

60,56

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


-






180852


ВСЕГО ДОХОДОВ

5135511

-

100

10356851

5221340

201,67

11044773

687922

106,64


Приложение 2

Анализ фактических расходов бюджета Новосибирской области за 2002 – 2004 гг

статьи расходов


2002

2003

2004

Тыс.руб.

По отн.к пред.г.

В%

Тыс. руб.

По отн.к пред.г.

В % к пред.г.

Тыс. руб.

По отн.к пред.г.

В % к пред.г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

164920

-

100

278626

113706

168,95

355054

76428

127,43

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

1785

-

100

12208

10423

683,92

12310

102

100,84

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

279559

-

100

352415

72856

126,06

387284

34869

109,89

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

10299

-

100

44707

34408

434,09

3300

-41407

7,38

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО

258742

-

100

492489

233747

190,34

581288

88799

118,03

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО

317339

-

100

416170

98831

131,14

695692

279522

167,17

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ , КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

6239

-

100

13488

7249

216,19

26959

13471

199,87

ТРАНСПОРТ,ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

66170

-

100

167511

101341

253,15

205525

38014

122,69

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7292

-

100

9962

2670

136,62

11244

1282

112,87

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

54713

-

100

105206

50493

192,29

7561

-97645

7,19

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

11125

-

100

18695

7570

168,04

20239

1544

108,26

ОБРАЗОВАНИЕ

194362

-

100

337090

142728

173,43

358164

21074

106,25

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ

147076

-

100

234890

87814

159,71

267434

32544

113,85

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

16060

-

100

23626

7566

147,11

39515

15889

167,25

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

581804

-

100

927499

345695

159,42

1117021

189522

120,43

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

474195

-

100

817541

343346

172,41

886636

69095

108,45

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

303776

-

100

285507

-18269

93,99

356700

71193

124,94

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

2200923

-

100

2914664

713741

132,43

4441730

1527066

152,39

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

567680

-

100

560338

-7342

98,71

514270

-46068

91,78

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

4881

-

100

2813079

2808198

57633,25

1272863

-1540216

45,25

ВСЕГО РАСХОДОВ

5668940

-

100

10825711

5156771

190,97

11560789

735078

106,79