Совершенствование финансово-экономического состояния предприятия в сфере повышения качества жилищно-коммунальных услуг на примере МУП "Коммунальщик"

COLSPAN=3>Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальная



по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 Местонахождение (адрес)


Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства 120 9138 9592
Незавершенное строительство 130 3521 4724
Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140

Отложенные налоговые активы 145

Прочие внеоборотные активы 150

Итого по разделу I 190 12659 14316

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210 4437 1462

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211 4409 1441
животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном производстве 213

готовая продукция и товары для перепродажи 214

товары отгруженные 215

расходы будущих периодов 216 28 21
прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 3574 3564
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 8788 11837
в том числе покупатели и заказчики 241 7228 9732
Краткосрочные финансовые вложения 250 30
Денежные средства 260 517 225
Прочие оборотные активы 270 81 15
Итого по разделу II 290 17427 17103
БАЛАНС 300 30086 31419
Пассив


III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410 6 10
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411

Добавочный капитал 420 7384 7943
Резервный капитал 430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470

Итого по разделу III 490 7521 5476

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства 515

Прочие долгосрочные обязательства 520

Итого по разделу IV 590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610
2481
Кредиторская задолженность 620 22565 23462

в том числе:

поставщики и подрядчики

621 20754 20899
задолженность перед персоналом организации 622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623

задолженность по налогам и сборам 624 298 324
прочие кредиторы 625 180 579
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630

Доходы будущих периодов 640

Резервы предстоящих расходов 650

Прочие краткосрочные обязательства 660

Итого по разделу V 690 22565 25943

БАЛАНС

700 30086 31419

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах




Арендованные основные средства 910

в том числе по лизингу 911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920

Товары, принятые на комиссию 930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов 940

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960

Износ жилищного фонда 970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980

Нематериальные активы, полученные в пользование 990


Бухгалтерский баланс

на

2007 год


Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)


Организация МУП «Коммунальщик» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальная



по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес)





Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства 120 9592 14149
Незавершенное строительство 130 4724 1278
Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140

Отложенные налоговые активы 145

Прочие внеоборотные активы 150

Итого по разделу I 190 14316 15427

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210 1462 2663

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211 1441 2632
животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном производстве 213

готовая продукция и товары для перепродажи 214

товары отгруженные 215

расходы будущих периодов 216 21 51
прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 3564 3266
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 11837 9046
в том числе покупатели и заказчики 241 9732 5927
Краткосрочные финансовые вложения 250

Денежные средства 260 225 754
Прочие оборотные активы 270 15 24
Итого по разделу II 290 17103 15773
БАЛАНС 300 31419 31200
Пассив


III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410 100 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411

Добавочный капитал 420 7943 11067
Резервный капитал 430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5459 3473
Итого по разделу III 490 2584 7694

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства 515

Прочие долгосрочные обязательства 520

Итого по разделу IV 590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610 2481 800
Кредиторская задолженность 620 23462 22284

в том числе:

поставщики и подрядчики

621 20899 19283
задолженность перед персоналом организации 622 324 552
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 579 223
задолженность по налогам и сборам 624 270 1221
прочие кредиторы 625 1390 1005
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630

Доходы будущих периодов 640 2892 422
Резервы предстоящих расходов 650

Прочие краткосрочные обязательства 660

Итого по разделу V 690 28835 23506

БАЛАНС

700 31419 31200

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах




Арендованные основные средства 910

в том числе по лизингу 911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920

Товары, принятые на комиссию 930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов 940 307
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960

Износ жилищного фонда 970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980

Нематериальные активы, полученные в пользование 990