<< Пред. стр. 25 (из 55) След. >>
| ----------------------- Форма по КНД 1151001 || ----------------- ----- |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|4| Раздел 00021 |
| ----------------- ----- |
| |
| Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога. |
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
||5. |Суммы, связанные с расчетами по оплате| 260 | 0 | 18/118 | 0 ||
|| |налогооблагаемых товаров (работ,| | | | ||
|| |услуг), всего: |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 270 | 0 | 10/110 | 0 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
|| |в том числе: | | | | ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
||5.1 |сумма авансовых и иных платежей,| 280 | 0 | 18/118 | 0 ||
|| |полученных в счет предстоящих поставок| | | | ||
|| |товаров или выполнения работ (услуг) |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 290 | 0 | 10/110 | 0 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
||6. |Всего исчислено (сумма величин графы 4| 300 | 229 500 | X | 41 310 ||
|| |строк 010-060, 220-270 раздела 2.1| | | | ||
|| |декларации по налогу на добавленную| | | | ||
|| |стоимость; графы 6 строк 010-060,| | | | ||
|| |220-270 раздела 2.1 декларации по| | | | ||
|| |налогу на добавленную стоимость) | | | | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|| N | Налоговые вычеты | Код | Сумма НДС ||
||п/п | | строки | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
|| 1 | 2 | 3 | 4 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
|| 7. |Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при| 310 | 17 559 ||
|| |приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ,| | ||
|| |услуг), подлежащая вычету | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
|| |в том числе: | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.1 |по принятым на учет нематериальным активам и (или) основным| 311 | 0 ||
|| |средствам, не требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам| | ||
|| |купли-продажи; | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.2 |по основным средствам, требующим сборки, монтажа, приобретенным по| 312 | 0 ||
|| |договорам купли-продажи; | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.3 |по основным средствам, завершенным капитальным строительством; | 313 | 0 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.4 |по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения| 314 | 0 ||
|| |строительно-монтажных работ для собственного потребления; | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.5 |по расходам на командировки и представительским расходам; | 315 | 0 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.6 |по товарам, приобретаемым для перепродажи; | 316 | 0 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.7 |по иным товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления| 317 | 17 559 ||
|| |операций, признаваемых объектами налогообложения. | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
|| 8. |Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ| 320 | 0 ||
|| |для собственного потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая| | ||
|| |вычету. | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
|| 9. |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на| 330 | 0 ||
|| |таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету. | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||10. |Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщиком с сумм| 340 | 4500 ||
|| |авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации| | ||
|| |соответствующих товаров (работ, услуг) | | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|- -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|- штрих-код - ----------------------- |
| 51001 07 0 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ----------------------- Форма по КНД 1151001 |
| ----------------- ----- |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|5| Раздел 00021 |
| ----------------- ----- |
| |
| Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога. |
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|| 1 | 2 | 3 | 4 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||11. |Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве| 350 | 0 ||
|| |покупателя - налогового агента, подлежащая вычету | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||12. |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации| 360 | 0 ||
|| |товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от| | ||
|| |них (отказа от выполнения работ, услуг), а также сумма налога,| | ||
|| |уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм авансовых или иных| | ||
|| |платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), в случае| | ||
|| |расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм| | ||
|| |авансовых платежей, подлежащая вычету | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||13. |Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету| 370 | 0 ||
|| |товарам (работам, услугам), в т. ч. основным средствам и| | ||
|| |нематериальным активам, включенные ранее в налоговые вычеты и| | ||
|| |подлежащие восстановлению | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||14. |Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сложить величины в строках 310,| 380 | 22 059 ||
|| |320-360 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость и| | ||
|| |вычесть величину строки 370 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость) | | ||
||------------------------------------------------------------------------------------------------||
|| ||
|| Расчеты по НДС за налоговый период ||
||------------------------------------------------------------------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 | 4 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||15. | Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый| 390 | 19 251 ||
|| |период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость превышает величину в строке 380 раздела 2.1| | ||
|| |декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины| | ||
|| |строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||
|| |величину строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
|| |стоимость) | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||16. | Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый| 400 | 0 ||
|| |период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость меньше величины строки 380 раздела 2.1| | ||
|| |декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть величину| | ||
|| |строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||
|| |из величины строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость) | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||17. | Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый| 410 | 0 ||
|| |период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым| | ||
|| |не подтверждено | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||18. | Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый| 420 | 0 ||
|| |период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым| | ||
|| |не подтверждено | | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|- -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|- штрих-код - ----------------------- |
| 51001 08 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ----------------------- Форма по КНД 1151001 |
| ----------------- ----- |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|6| Раздел 00021 |
| ----------------- ----- |
| |
| Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога. |
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|| 1 | 2 | 3 | 4 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||19. |Общая сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (сложить величины| 430 | 19 251 ||
|| |строк 390 и 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
|| |стоимость, либо если величина строки 390 раздела 2.1 декларации по| | ||
|| |налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 420 раздела| | ||
|| |2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из| | ||
|| |величины строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
|| |стоимость величину строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость, либо если величина строки 410 раздела 2.1.| | ||
|| |декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину| | ||
|| |строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость,| | ||
|| |вычесть из величины строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость величину строки 400 раздела 2.1 декларации по| | ||
|| |налогу на добавленную стоимость) | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||20. |Общая сумма НДС, исчисленная к уменьшению (сложить величины строк 400| 440 | 0 ||
|| |и 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо| | ||
|| |если величина строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость превышает величину строки 390 раздела 2.1| | ||
|| |декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины| | ||
|| |строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||
|| |величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
|| |стоимость, либо если величина строки 400 раздела 2.1 декларации по| | ||
|| |налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 410 раздела| | ||
|| |2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из| | ||
|| |величины строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
|| |стоимость величину строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость) | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||21. |Сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет по товарам, перемещаемым| 450 | 0 ||
|| |через таможенную границу Российской Федерации без таможенного| | ||
|| |контроля и таможенного оформления | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||22. |Наименование соглашения о разделе продукции: | 460 | 0 ||
|| | | | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|- -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
По налогу на имущество
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|- - ----------------------- Приложение N 1 |
| Штрих-код ИНН | | | | | | | | | | | | | к Приказу МНС РФ |
| 52001 01 7 ----------------------- от 23.03.2004 N САЭ-3-21/224 |
| ----------------- ----- |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. |0|0|1| |
| ----------------- ----- |
| |
| Форма по КНД 1152001 |
| |
| Налоговая декларация по налогу на имущество организаций |
| (налоговый расчет по авансовому платежу) |
| |
| Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки) |
| Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: |
| за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, |
| за год - 0, иное - 2 |
| |
| -- -- -- ----------- |
| Вид | 1| / | 0| Налоговый | 6| Отчетный | 2| 0| 0| 4| |
| документа | | | | (отчетный) период | | год | | | | | |
| -- -- -- ----------- |
| |
| ----------- |
| Представляется в ИМНС РФ Код | | | | | |
| --------------------------------------------------------- ----------- |
| (наименование налогового органа) |
| |
| По месту российской -- обособленного подразделения, -- объекта недвижимого -- |
| нахождения организации | V| имеющего отдельный баланс | | имущества | | |
| -- -- -- |
| По месту осуществления деятельности иностранной -- |
| организации через постоянное представительство | | |
| -- |
| (нужное отметить знаком V) |
| |
| ЗАО "Фирма" |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| (полное наименование организации) |
| ------------------------- |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | | | | | | |
| (для российских организаций) ------------------------- |
| |
| ----- |
| Страна регистрации (инкорпорации) Код страны* | | | |
| (для иностранных организаций) ------------------------- ----- |
| ----- |
| Страна постоянного местонахождения Код страны* | | | |
| (для иностранных организаций) ------------------------- ----- |
| |
| Контактный телефон |
| ------------------ |
| Данная декларация -------- с приложением подтверждающих -------- |
| составлена на | 0| 0| 4| страницах документов или их копий на | | | | листах |
| -------- -------- |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Достоверность и полноту сведений, | Заполняется работником налогового органа |
|указанных в настоящей декларации, подтверждаю: | |
|Руководитель |Сведения о представлении налоговой декларации|
| --------------------------------------- |Данная налоговая декларация представлена |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) |(нужное отметить знаком V) |
| | - - - |
| ----------------------- |лично | | по почте | | уполномоченным | | |
|ИНН** | | | | | | | | | | | | | | - - представителем - |
| ----------------------- | ----- |
| --- --- ------- |на страницах | | | | |
|Подпись Дата | | | | | | | | | | | | ----- |
| -------- --- --- ------- |с приложением подтверждающих ----- листах |
|Главный бухгалтер |документов на | | | | |
| ---------------------------------- | ----- |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) |Дата представления --- --- ------- |
| ----------------------- |декларации | | | | | | | | | | | |
|ИНН** | | | | | | | | | | | | | | --- --- ------- |
| ----------------------- | --------------------- |
| --- --- ------- |Зарегистрирована за N | | | | | | | | | | | ||
|Подпись Дата | | | | | | | | | | | | --------------------- |
| -------- --- --- ------- | - |
|Уполномоченный представитель |Категория налогоплательщика | | |
| ------------------------ | - |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | 1 - крупнейший,|
| ----------------------- | 2 - основной, |
|ИНН** | | | | | | | | | | | | | | 3 - прочие |
| ----------------------- | |
| --- --- ------- | |
|Подпись Дата | | | | | | | | | | | | -------------------------- -------------- |
| -------- --- --- ------- | Фамилия, И.О. Подпись |
| МП |
| |
| |
| |
| |
| |
|* Код BIC-Directory |
|** В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя следует|
|заполнить сведения: |
|ФИО, телефон, документ, удостоверяющий личность, и адрес места жительства в Российской Федерации на|
|странице 2 титульного листа налоговой декларации |
|- -|
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|- - ----------------------- |
| Штрих-код ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 52001 03 1 ----------------------- |
| ----------------- ----- |