Раздел 1. Учет денежных средств.
1.1. Учет кассовых операций.
Дата |
Документы и содержание операций |
Корр. счета |
Сумма (руб.) | |
Д |
К | |||
2.12 |
Приходный кассовый ордер №86. Получено по чеку 004282. -заработная плата -хозяйственные расходы -командировочные расходы |
50 50 50 |
51 51 51 |
256360 2000 960 |
2.12 |
Расходный кассовый ордер №132 - выдана заработная плата |
70 |
50 |
182460 |
2.12 |
Расходный кассовый ордер №133 - выдано под отчет Морозову А.Н. на хоз. расходы |
71 |
50 |
430 |
2.12 |
Расходный кассовый ордер №134 - выдано зам. директора Семенову В.Н. на командировочные расходы |
71 |
50 |
960 |
2.12 |
Приходный кассовый ордер №87 Получено от П.О. “Нептун” за реализованную продукцию |
50 |
62 |
1800 |
5.12 |
Приходный кассовый ордер №88 Получено от ООО “Аспект” в покрытие дебиторской задолженности |
50 |
76 |
833 |
5.12 |
Расходный кассовый ордер №135 - выдана заработная плата работникам |
70 |
50 |
72360 |
5.12 |
Расходный кассовый ордер №136 - выдана Гришину В.В. материальная помощь |
70 |
50 |
430 |
5.12 |
Приходный кассовый ордер №89 Получена от Ковалева А.С. неизрасходованная сумма аванса |
50 |
71 |
717 |
Касса за 2 декабря.
№ д-та |
От кого получено или кому выдано |
№ кор.сч |
Приход |
Расход | ||||
Остаток на начало дня |
1785 | |||||||
86 |
Получено по чеку 004282 - заработная плата - хозяйственные расходы - командировочные |
51 51 51 |
256360 2000 960 | |||||
132 |
Выдана заработная плата |
70 |
182460 | |||||
133 |
Выдано под отчет Морозову А.Н. |
71 |
430 | |||||
134 |
Выдано Семенову В.Н. на командировочные расходы |
71 |
960 | |||||
87 |
Получено от П.О. “Нептун” за реализованную продукцию |
62 |
1800 | |||||
Итого за день |
261120 |
183850 | ||||||
Остаток на конец дня |
79055 | |||||||
Кассир Запись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух приходных и трех расходных получил Бухгалтер | ||||||||
Касса за 05 декабря.
№ д-та |
От кого получено или кому выдано |
№ кор.сч |
Приход |
Расход | ||||
Остаток на начало дня |
79055 | |||||||
88 |
Получено от ООО “Аспект” в покрытие дебиторской задолженности |
76 |
833 | |||||
135 |
Выдана заработная плата работникам |
70 |
72360 | |||||
136 |
Выдана Гришину материальная помощь |
70 |
430 | |||||
89 |
Получена от Ковалева А.С. неизрасходованная сумма аванса |
71 |
717 | |||||
Итого за день |
1550 |
72790 | ||||||
Остаток на конец дня |
7815 | |||||||
Кассир Запись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух приходных и двух расходных получил Бухгалтер | ||||||||