Приложение 1.

 

Распределение затрат по центру (ххх1 г.)

 

Педиат- рическое

Плани- рование состава семьи

Мед обслу- живание населения

Служба ухода за больными

Психо- неврологи- ческое

Соци- альных служб

Общест- венное здраво- охранение

Стомато- логия

Адми- нистра- ция

Регист- ратура

Лабора- тория

Итого

Площадь занимаемых помещений

1 000

1 300

1 800

300

1 000

500

1 100

1 000

500

300

1 200

10 000

Количесво посещений пациентами

5 000

10 000

2 100

4 000

1 400

1 500

2 500

6 400

     

32 900

услуги лаборатории (челчс)

1 000

200

2 400

100

   

100

200

     

4 000

Уборка помещений

12 000

                     

Арендные платежи

72 000

104 000

                   

Коммунальные платежи

20 000

                     

Постоянные затраты

                       

По заработной плате

40 000

10 000

60 000

54 000

30 000

64 000

10 000

40 000

76 000

14 000

32 000

430 000

Перераспределение зарплаты медсестер (на основе их занятости по отделениям)

               
 

9 000

9 000

18 000

- 36 000

               

Перераспределение зарплаты социологов (на основе их занятости по отделениям)

                       
 

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

- 24 000

4 000

         

Перераспределение зарплаты бакалавра (на основе его занятости по отделениям)

                       
 

2 285

2 290

2 285

2 285

2 285

- 13 715

2 285

         

Перераспределение затрат на Аренду, коммунальные платежи и уборку помещений (на основе площади помещений)

                   
 

13 000

16 900

23 400

3 900

13 000

6 500

14 300

13 000

       

Прочие

               

4 000

6 000

   

Оплата сторонних организаций

700

1 463

1 560

 

700

1 900

20 000

       

26 323

Износ

500

937

1 000

 

500

500

 

625

     

4 062

Итого

69 485

44 590

110 245

28 185

50 485

35 185

50 585

53 625

80 000

20 000

32 000

 

Зплата

55 285

25 290

84 285

24 285

36 285

26 285

16 285

40 000

       

Перераспределение административных расходов (на основе заработной платы)

                   
 

10 400

2 600

15 600

14 040

7 800

16 560

2 600

10 400

     

80 000

Перераспределение расходов лаборатории (на основе оказания услуг)

                   
 

8 000

1 600

19 200

800

-

-

800

1 600

     

32 000

Перераспределение расходов регистратуры (на основе количества посещений)

                   
 

3 000

6 260

1 260

2 400

840

900

1 500

3 840

     

20 000

Итого постоянных затрат

90 885

55 050

146 305

45 425

59 125

52 645

55 485

69 465

     

574 385

Переменные затраты

                       

Материалы

9 600

18 000

19 200

7 200

9 600

9 600

 

12 000

   

18 000

 

Инструменты

4 000

7 500

8 000

3 000

4 000

   

5 000

       

Лекарства

1 200

2 100

2 240

1 800

1 200

4 000

 

2 375

       

Перераспределение расходов лаборатории (на основе оказания услуг)

                   
 

4 500

900

10 800

450

-

-

450

900

     

18 000

Итого переменных затрат

19 300

28 500

40 240

12 450

14 800

13 600

450

20 275

     

149 615

Всего затрат

110 185

83 550

186 545

57 875

73 925

66 245

55 935

89 740

     

724 000

себестоимость

22.04

8.36

88.84

14.47

52.81

44.17

22.38

14.03

Ставка распределения переменных затрат на одно посещение

             
 

3.86

2.85

19.16

3.11

10.57

9.07

0.18

3.17

       
               

Приложение 2

   

Расчет изменения структуры затрат при увеличении посещений на 10% равномерно по всему отделению в ххх2 году

 

Педиат- рическое

Плани- рование состава семьи

Мед обслу- живание населения

Служба ухода за больными

Психо- неврологи- ческое

Соци- альных служб

Общест- венное здраво- охранение

Стомато- логия

Адми- нистра- ция

Регист- ратура

Лабора- тория

Итого

Количество посещений

5 500

11 000

2 310

4 400

1 540

1 650

2 750

7 040

       
                         

Постоянные затраты

93 709

61 952

146 117

38 879

61 277

43 474

57 744

71 233

     

574 385

                 

Переменные затраты

21 230

31 350

44 264

13 695

16 280

14 960

495

100 672

     

242 946

                         

Итого затрат

114 939

93 302

190 381

52 574

77 557

58 434

58 239

171 905

     

817 331

                         

Себестоимость посещения

20.9

8.48

82.42

11.95

50.36

35.42

21.18

24.42

       

Средняя цена посещения

31.9

                     
                         

Дотации

 

31101

   

25853

             
   

62201

   

51704

             

Себестоимисть

 

5.66

   

33.57

             
)