Бухгалтерская отчетность предприятия
Страница 8
ПАССИВ
Код стр
На начало года
На конец года
1
2
3
4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) ……………………… .
410
35
35
Добавочный капитал (87)…………………………………….
420
1228
1228
Резервный капитал (86) .………………………
в том числе:
резервные фонды, образов, в соотв. с законодат………… .
резервы, образ, в соотв. с учредит, документами………….
430
431 432
-
-
-
-
-
-
Фонды накопления (88)…………………… .
440
-
-
Фонд социальной сферы ………………….……
450
164
164
Целевые финансирование и поступления (96)…………… .
460
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) .…………
470
191
54
Нераспределенная прибыль отчетного года .……………
480
X
-
Итого по разделу TV. ………………………… ……
490
1618
1480
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92, 95) ……………………… .
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты…………………………….
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты………………………………
510
511
512
-
-
-
-
-
-
Прочие долгосрочные пассивы………………………………
570
-
-
Итого по разделу V…………………………………
590
-
-
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90,94) …………………… .
в том числе:
кредиты банков .………………………….
прочие займы……………………………………………….
610
611
612
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность………………… .
в том числе:
поставщики и подрядчики (60,76) .………………… .
векселя к уплате (60)…………………………………………
задолж. перед дочер. и завис, обществами (78) ……………
по оплате труда (70) .………………………
по социальному страхованию и обеспечению (69) ………
задолженность перед бюджетом ( 68 ) …………………… .
авансы полученные (64) …………………………
прочие кредиторы……………………… .
620
621
622
623 624
625 626 627
628
868
556
-
-
-
-
159
131
22
108
11
-
-
-
5
49
31
12
Расчеты по дивидендам (75)………………………………
630
-
-
Доходы будущих периодов (83)…………………
640
-
-
Фонды потребления (88) .……………………….
650
-
-
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) . ………. .
660
-
-
Прочие краткосрочные пассивы .…………………
670
Итого по разделу VI… …………………
690
868
108
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) ……………………
699
2486
1589
Утверждена Министерством финансов РФ
От 21 ноября 1997 года №81н
Для квартальной бухгалтерской отчетности за 1997 год
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ПО ОТГРУЗКЕ)
За 1998 год
Форма №2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число)
Организация ООО «Связьстрой»
Отрасль (вид деятельности) _строительство по ОКОНХ 61124
Организационно-правовая форма частная по КОПФ
Орган управления государственным имуществом по ОКПО 31158195
Единица измерения: по СОЕИ 0372
Контрольная сумма
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За ан. пери од пр. года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от реализации товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей. . ………… . .
Себестоимость реализации товаров, продукции,
работ, услуг ………………………
Коммерческие расходы .…………………… .
Управленческие расходы………………………………
Прибыль (убыток) от реализации (строки 010 -
- 020 – 030 - 040) .…………………………………
Проценты к получению. .…………………… .
Проценты к уплате …………………… .
Доходы от участия в других организациях …………
Прочие операционные доходы .………………
Прочие операционные расходы …………….
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной
деятельности (строки 050+060-070+080+090-100)…
Прочие внереализационные доходы .…………… .
Прочие внереализационные расходы…………………….
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки
110+120-130) .……………………….
Налог на прибыль .……………………
Отвлеченные средства…………………………………….
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода (строки 140-150-160) ………………
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
2535
2469
-
-
66
-
-
-
-
-
66
2
78
-10
-
-
-10
2487
2140
-
-
347
347
3
75
275
96
-
179