Расчёт ожидаемого экономического эффекта от автоматизации отбельного перехода
Расчёт ожидаемого экономического эффекта от автоматизации отбельного перехода
Оглавление:
Введение…………………………………………………………. 3 стр.
1.Расчёт производительности оборудования линии ЛЖО-2 …5 стр.
2.Расчёт показателей использования оборудования и труда …7 стр.
3.Расчёт капитальных затрат ……………………………………8 стр.
4.Расчёт сравнительной себестоимости единицы продукции ...8 стр.
5.Расчёт технико-экономических показателей и ожидаемой эффективности
………………………………………………….12 стр.
Введение:
Целью расчёта является определение экономической эффективности
автоматизации линии ЛЖО-2.
Внедрение автоматизации позволит:
- Увеличить скорость оборудования на ……………………. 2 %
- Уменьшить нормы расхода пара на ……………………….. 3 %
- Уменьшить подготовительно-заключительное время на .... 25 %
- Уменьшить выход мерного лоскута на ……………………. 10 %
Анализ характера изменения технико-экономических показателей представлен в
табл.1. Все расчёты ведутся на годовой объём производства с одной линии ЛЖО-
2 на примере выпуска х/б ткани поверхностной плотностью 100 гр/1 м2 . В
просчётах принят двухсменный режим работы, режимное время Т = 4 000 часов.
Таблица № 1
Характер изменения технико-экономических показателей после
автоматизации отбельного перехода
| Показатели | Характер |
|единицы измерения |изменения |
| 1 | 2 |
|1.Теоретическая производительность |Увеличивается вследствие увеличения |
|линии ЛЖО-2, м/час |скоростного режима оборудования, |
| |прямо пропорционально. |
|2.Коэффициент полезного времени |Увеличивается вследствие уменьшения |
| |подготовительно-заключительного |
| |времени. |
|3.Норма производительности линии |Увеличивается вследствие увеличения |
|ЛЖО-2, м/час |теоретической производительности и |
| |увеличения Кпв. |
|4. Норма численности операторов, |Не изменится. |
|чел. на 1 линию | |
|5. Коэффициент работающего |Не изменится. |
|оборудования | |
|6.Объём выпуска ткани в год с одной |Увеличится вследствие увеличения |
|линии ЛЖО-2 |производительности оборудования (Нм)|
|7. Объём выпуска продукции по |Увеличивается при условии резерва |
|предприятию |мощности сопряженных переходов. |
|8. Машиноёмкость продукции, |Уменьшается вследствие увеличения |
|маш·час/1000м |производительности оборудования |
|9.Трудоёмкость продукции, |Уменьшается вследствие увеличения |
|чел час/ 1000м |производительности оборудования |
|10. Себестоимость 1000 метров ткани,| |
|руб |Необходим расчёт |
|В том числе: | |
|Сырьё |Не изменится |
| Вспомогательные | |
|материалы на |Не изменится |
|технические нужды | |
| Топливо и энергия |Уменьшается вследствие уменьшения |
|технологические |нормы расхода пара |
| Зарплата производственных |Уменьшится вследствие уменьшения |
|рабочих с отчислениями |трудоёмкости продукции |
|на социальные нужды | |
| Расходы на содержание и |Необходим расчёт, т.к. снижение |
|эксплуатацию |машиноёмкости приводит к уменьшению |
|оборудования |анализируемого показателя, в то |
| |время как дополнительные затраты на |
| |автоматизацию приводят к увеличению |
| |расходов на содержание оборудования.|
| Накладные расходы |Уменьшается вследствие увеличения |
| |объёма выпуска продукции |
|11.Прибыль от реализации |Необходим расчёт |
|продукции | |
Таблица № 2
Техническая характеристика линии жгутового беления ЛЖО-2
|Элементы технической характеристики |Числовые значения |
|1 |2 |
| 1.Поверхностная плотность ткани, |85-170 |
|гр./м2 | |
| 2.Число обрабатываемых жгутов |2 |
| 3.Скорость движения ткани, м/мин |200 |
|4.Установленная мощность кВт, |202 |
| В том числе: | |
|двигательная |40 |
| 5.Габаритные размеры, мм: | |
|- длина |51915 |
| - ширина |4470 |
| - высота |4910 |
I.Расчёт производительности оборудования линии ЛЖО-2
1) Расчёт теоретической производительности (А), м/час
А = 60 ·V · r , где
V – скорость прохождения ткани через машину, м/мин ;
r - число ручьёв или полотен одновременно обрабатываемых, r =2
Базовый период:
А = 60·200·2 = 24 000 м/час
Планируемый период:
А = 60·200· (100+2 ) · 2 =24 480 м/час
100
2) Расчёт коэффициента полезного времени (Кпв)
Тсм – (Тоб + Тпз)
Кпв = Кб = , где
Тпз
Тсм – продолжительность смены, мин (Тсм = 480 мин);
Тоб – время обслуживания рабочего места, мин;
Тпз – подготовительно-заключительное время, мин.
Таблица № 3
Время обслуживания рабочего места (Тоб) и подготовительно-заключительное
время (Тпз)
| Работы | | Число случаев | Общее время, |
| |Длительность, | |мин |
| |мин |за смену | |
|1 |2 |3 |4 |
| Проверка колец |10 |1 |10 |
| Выравнивание |5 |1 |5 |
|ткани | | | |
| Чистка |20 |1 |20 |
| Мелкий ремонт |15 |1 |15 |
|и наладка | | | |
| Итого: Тоб | | |50 |
| Подготовка | | | |
|линии к пуску и |20 |1/2 |10 |
| | | | |
|пуск линии (Тпз) | | | |
Базовый период: Планируемый
период:
480 – (50 + 10) 480 – (50 +
10 · 0,75)
Кпв = = 0,875 Кпв =
= 0,8802
480. 480
3) Расчёт нормы производительности оборудования (Нм), м/час
Нм = А · Кпв
Базовый период: Планируемый период:
Нм = 24000·0,875 = 21000 м/час Нм = 24480·0,8802 = 21547,296 м/час
II. Расчёт показателей использования оборудования и
труда
1)Расчёт объёма выпуска ткани в год одной линии ЛЖО-2 (В),м/год
В = М · Т · Кро· Нм , где
М – число заправленных машин, М = 1
Т- режимное время ( Т = 4000 час/год);
Кро – коэффициент рабочего оборудования ( Кро = 0,92 );
Нм - норма производительности труда, м/час
Базовый период: Планируемый период:
В=4000·0,92·21000 =77280000 В=4000·0,92·21547,296 =79294049,28
м/год
м/год
2)Расчёт машиноёмкости продукции на отбельном переходе (М) ,
маш·час/ 1000м
1000
м = ,
Нм· Кро
Базовый период: Планируемый период:
1000
1000
м = = 0,0517 м =
= 0,0504
21000·0,92 маш час 21547,296·0,92
маш час
1000м
1000м
3) Расчёт трудоёмкости продукции на отбельном переходе (t),
чел·час/1000м
1000· Нч
t = , где
Нм · Кро
Нч – норма численности (Нч = 4 человека на линию)
Базовый период: Планируемый период:
1000· 4 1000 · 4
t = = 0,2070 t =
= 0,2017
21000·0,92 чел час 21547,296·0,92
чел час
1000м
1000м
III. Расчёт капитальных затрат.
Капитальные затраты принимаем – 10 000 рублей.
IV. Расчёт сравнительной себестоимости единицы
продукции (?С )
?С = Ссб + Свб + Сэб + Сзб + Соб + Суб – Ссн – Свн
Как видно из анализа, представленного в табл. №1, сравнительная
себестоимость 1000 метров ткани (С) может быть отражена следующей
формулой:
С = Сэпар + Сз + Со + Су , где
С эпар – стоимость пара технологического в себестоимости
1000 метров ткани, руб;
Сз – заработная плата производственных рабочих отбельного перехода со
всеми видами отчислений на социальные нужды в себестоимости 1000 метров
ткани, руб;
Со – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования на отбельном
переходе в себестоимости 1000 метров ткани, руб;
Су – накладные расходы в себестоимости 1000 метров ткани, руб
1) Расчёт Сэпар :
Сэпар = Рэпар · Цэпар , где
Рэпар – норма расхода пара технологического в себестоимости 1000 метров
ткани кг. В базовом периоде 607 кг/1000м;
Цэпар – цена 1 кг пара =20 руб/тонна = 0,02 руб/кг
Базовый период: Планируемый период:
Сэпар= 607·0,02=12,14 руб/1000м Сэпар= 607·0,02·0,97=11,7758 руб/1000м
2) Расчёт Сз :
Сз = t ·R , где
R – среднечасовая заработная плата одного оператора с учётом отчислений
на социальные нужды;
4000
R = ( )·1,385 = 31,477 руб/час
22·8
Базовый период: Планируемый
период:
Сз= 0,2070·31,477= 6,516руб/1000м Сз= 0,2017·31,477= 6,349руб/1000м
3) Расчёт Со :
Со = m ·Q , где
Q – стоимость эксплуатации оборудования в течение 1 часа, руб/час
Ц?К'?На Ц ?К'?Нр Nэ?Кпв?Кро? Цэл
Q = + +
100?Т 100?Т
Кпэ
Ц = 1 млн.руб - цена единицы оборудования;
К' = 1,22 - коэффициент, учитывающий затраты на упаковку
оборудования, транспортировку, монтаж и
т.д.;
На = 10 % - норма амортизации;
Т = 4 000 час - режимное время, количество часов в год;
Нр = 6 % - среднеотраслевая норма, учитывающая затраты
на ремонт и профилактику оборудования;
Nэ = 40 кВт - мощность электродвигателя;
Кпв - коэффициент полезного времени;
Кро = 0,92 - коэффициент работающего оборудования;
Цэл = 0,6 руб/кВт·час - цена одного кВт в час электроэнергии;
Кпэ = 0,78 - коэффициент, учитывающий потери
электроэнергии в сети, в трансформаторе;
Кдоп = 10 000 руб. - затраты на автоматизацию.
Базовый период:
1000000·1,22·10 1000000·1,22·6 40·0,875·0,92·0,6
Q = + +
=73,569
400000 400000 0,78
руб/ час
Планируемый период:
( Ц?К' + Кдоп )?На ( Ц?К'+ Кдоп )?Нр Nэ?Кпв?Кро?Цэл
Qнов = + +
=
100?Т 100?Т
Кпэ
(1000000·1,22+10000)·10 (1000000·1,22+10000)·6 40·0,8802·0,92·0,6
= +
+
400000 400000
0,78
Qнов = 74,116 руб/час
Базовый период: Планируемый период:
Со=0,0517·73,569 = 3,8035руб/1000м Со=0,0504·74,116 = 3,735руб/1000м
4) Расчёт Су :
У
Су = · 1000 , где
В
У –накладные расходы по предприятию в перерасчёте на одну линию ЛЖО-2 (У
= 200 000 руб), руб;
В – объём выпуска ткани за одну линию, м (1000м)
Базовый период: Планируемый период:
200000 200000
Су = ·1000 = 2,59 Су =
·1000 = 2,52
77280000 руб/1000м 79294050
руб/1000м
Сравнительная себестоимость 1000 метров ткани
С = Сэпар + Сз + Со + Су
Базовый период:
С = 12,14 + 6,52 +3,8035 + 2,59 = 25,0535 руб/1000м
Планируемый период:
С = 11,7758 + 6,35 +3,735 +2,52 = 24,3808 руб/1000м
Таблица № 4
V. Расчёт технико-экономических показателей и ожидаемой
эффективности
| Показатели, | До | После| % отклонения |
| | | | |
|ед. измерения |автоматизации |автоматизации | |
|1 |2 |3 |4 |
|1.Теоретическая | | | |
|производительност|24 000 |24 480 |+ 2% |
|ь линии ЛЖО-2, | | | |
|м/час | | | |
|2.Коэффициент |0,875 |0,8802 |+ 0,59% |
|полезного времени| | | |
|3.Норма | | | |
|производительност|21 000 |21 547,296 |+2,606% |
|и линии ЛЖО-2, | | | |
|м/час | | | |
|4.Объём выпуска | | | |
|ткани в год с |77 280 000 |79 294 049,28 |+2,606% |
|одной линии | | | |
|ЛЖО-2, м/год | | | |
|5.Машиноёмкость | | | |
|продукции на |0,0517 |0,0504 |-2,514% |
|отбельном | | | |
|переходе, | | | |
|маш час/ 1000м | | | |
|6.Трудоёмкость | | | |
|продукции на |0,2070 |0,2017 |-2,56% |
|отбельном | | | |
|переходе, | | | |
|чел час/ 1000м | | | |
|7.Капитальные | | | |
|затраты на | | | |
|автоматизацию на |------ |10 |------- |
| | | | |
|одну линию ЛЖО-2,| | | |
| | | | |
|1000 руб. | | | |
|8.Сравнительная | | | |
|себестоимость |25,0535 |24,3808 |-2,685% |
|1000 метров | | | |
|ткани, руб. | | | |
|в том числе: | | | |
|• заработная | | | |
|плата |6,516 |6,349 |-2,56% |
|производственных | | | |
|рабочих со всеми | | | |
|видами отчислений| | | |
|• накладные |2,59 |2,52 |-2,703% |
| | | | |
|расходы, руб. | | | |
|• стоимость | | | |
|пара в |12,14 |11,7758 |-3% |
|себестоимости | | | |
|1000 метров ткани| | | |
| |3,8035 |3,735 |-1,8% |
|• расходы на | | | |
| | | | |
|содержание и | | | |
|эксплуатацию | | | |
|линии | | | |
|ЛЖО-2 | | | |
|9.Съём продукции | | | |
|с 1 м2 площади |133260,93 |136678,53 |+2,606% |
|1 |2 |3 |4 |
| | | | |
|10.Прирост | | | |
|прибыли | | | |
|от реализации |----- |5270850,4 |----- |
|продукции, | | | |
|млн.руб. | | | |
|в том числе: | | | |
|• за счёт | | | |
|изменения |----- |53341,106 |----- |
|себестоимости | | | |
|единицы продукции| | | |
| | | | |
|• за счёт |----- |4 028 098,56 |----- |
|увеличения | | | |
|объёма выпуска | | | |
|• за счёт |----- |1189410,74 |----- |
|улучшения | | | |
|качества | | | |
|продукции | | | |
|11. Срок |----- |0,001897 |----- |
|окупаемости | | | |
1) Расчёт съёма продукции с 1 м2 площади (в):
В
в = , где
S
В – объём выпуска продукции с одной линии ЛЖО-2;
S – производственная площадь под одной линией ЛЖО-2
S = ( Ш ? Дл )·2,5 , где
Ш – ширина линии ЛЖО-2 (м);
Дл – длина линии ЛЖО-2 (м)
2,5 – коэффициент, учитывающий проходы сетки колонн
S = ( 4,47· 51,915 )· 2,5 = 580,15 м2
Базовый период: Планируемый период:
77280000 79294049,28
в= =133 206,93м в = = 136 678,53м
580,15 580,15
2) Расчёт прироста прибыли ( ?П ):
?П = ?Пс + ?Пв + ?Пк , где
?Пс – изменение прибыли за счёт изменения себестоимости
единицы продукции;
?Пв – изменение прибыли вследствие изменения объёма
выпуска;
?Пк – изменение прибыли за счёт изменения качества
продукции.
?Пс = (Сб – Сн )·Вн , где
Сб – себестоимость единицы продукции по базовому варианту;
Сн – себестоимость единицы продукции по новому варианту;
Вн – объём выпуска ткани по новому варианту.
?Пс = (25,0535-24,3808 )· 79294049,28 = 53 341,106 руб
1000
?Пв = ( Ц – Сбполн ) ( Вн – Вб ) = ( Ц – Сб )· ?В , где
Ц – цена единицы продукции (15 руб);
Вб – объём выпуска ткани по базовому варианту;
Вн – объём выпуска ткани по новому варианту;
?В – прирост объёма выпуска ткани;
Сбполн – полная себестоимость единицы продукции по
базовому варианту Сбполн = 13 руб.
?Пв = (15 - 13) (79294049,28 - 77280000) = 4 028 098,56
?Пв = 4 028 098,56 руб
?Пк = (Ц - Цм)· Вн· (Кмл _ (Кмл (1 – в )) /100), где
100. 100
Цмл – средневзвешенная цена 1 м. Готовой ткани, руб. (5 руб);
Кмл – % мерного лоскута до внедрения (1,5 %);
в - % уменьшения выхода мерного лоскута (10 %).
?Пк = (15-5)·79294049,28·( 1,5 _( 1,5( 1 - 10 ))/100 = 1189410,74
100 100
?Пк = 1189410,74 руб
?П = 53341,106 + 4028098,56 + 1189410,74 = 5270850,4 руб
3) Срок окупаемости,(Т):
К
Т = , где
?П
К – капитальные затраты на автоматизацию (дополнительные затраты,10 000
руб);
Т = 10000 / 5270850,4 = 0,001897
Коэффициент экономической эффективности:
Е = ?П = 1
К Т
Е = 1 = 527,148
0,001897
Заключение:
Внедрение автоматизации на линии ЛЖО-2 позволит улучшить технико-
экономические показатели. Производительность оборудования увеличилась на
2,606 %.Трудоёмкость и машино- ёмкость уменьшаются за счёт увеличения
производительности оборудования.Сравнительная себестоимость 1000 метров
ткани уменьшилась на 2,685 % за счёт улучшения показателей использования
оборудования и труда, за счёт уменьшения норм расчёта и за счёт уменьшения
норм расхода пара. Прибыль от реализации продукции увеличилась на 5270850,4
руб.
Капитальные затраты на автоматизацию одной линии ЛЖО –
за счёт прироста прибыли будут возвращены в течение одного года, т.е. срок
окупаемости менее одного года.